咨询
Q

老师,我们公司去年12.25日才成立,我们总账预提了 管理费用、销售费用、研发费用和工资,那么这部分预提的费用,我在做 汇算清缴 的时候应该怎么处理呢?

2021-03-12 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 15:17

在汇算清缴前,若能取得发票,不用调增处理。

头像
快账用户5963 追问 2021-03-12 15:21

只能以这个标准吗?如果付了款,没有取得发票。可以确认为费用吗?

头像
齐红老师 解答 2021-03-12 15:25

如果付了款,没有取得发票,可以确认为费用,但仍然要调增

头像
快账用户5963 追问 2021-03-12 17:04

那么这种调增应该怎么调呢?都确认成费用了。

头像
齐红老师 解答 2021-03-12 17:06

纳税调整明细表,扣除类-其它栏调增

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
在汇算清缴前,若能取得发票,不用调增处理。
2021-03-12
同学你好,一般情况下,借:预提费用,销售费用-广告费,正数或者负数,贷:银行存款等科目。同时,借:以前年度损益调整(管理费用)负数,借:以前年度损益调整(销售费用)正数。
2021-04-12
汇算清缴调增 这个是虚增的吗 借其他应付款贷以前年度损益调整 企业会计准则做账的
2022-02-09
你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
借管理费用 贷其他应付款做的吗?如果是的话,借其他应付款贷利润分配未分配利润。
2025-01-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×