汇算清缴可以改的,可以按正确的数据进行汇算清缴

我现在正在做汇算清缴,发现我5月份的管理费用。分录记反了一笔。导致利润表和账上的管理费用总额差1000块钱。提交汇算清缴的时候,想提示我是否要更改。我应该怎么弄?
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
老师,你好!我在2022年的时候账上的工资总数与申报的总数相差了5350元,申报上的数是正确的,现在2022年的汇缴已申报完,我现在想更正汇缴,调减这笔费用,然后再2023年4月再通过未分配利润来调整这5350元,但是我在更正提交时,系统上提示我上传的利润表上的管理费用与年度申报表上的管理费用不一致,那这样的情况,我是不是要更改我的2022年的账,还是照样提交,在2023年在调整?
老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师,请问本月只开了2张发票,共计777985.55,怎么税款所属期应补(退)税额显示94872.92,增值税89502.76,附加税5370.16(朴老师)
老师,减除办税员,点删除了,跳出来要验证,验证后,又说超时,好多次了,
老师,公司一名员工,25年12月的时候把奖金合并工资计税了,但是后来发现,奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税,现在还能修改吗?还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
老师 您说比如粘贴银行回单的A5纸张 可以用废纸吗?还是说必须是新纸张呢
请问老师公司为货物劳务纳税人,但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗?第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
注销,应付职工薪酬科目贷方怎么清理
出口日期为5月30日的报关单,没有开发票,直接报无票收入。6月把发票开出来,下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?用这个来支付收车卖车以及日常开销的话计入库存现金可以吗
5月29号填写的报销单,6月5号领导才批,出纳才支付,会计凭证应该记在5月还是6月
车间用固定资产-工具器具焖烧辊,5月实际到了102根37.74万已验收,但是截止5月底开票开了125根46.25万,开票多出的部分 供应商尚未发货,这个怎么做账合规?