你好,这个不需要做什么处理的
老师,请教一下,我们是购买方,去年专票做了认证,这个月我们开具了红字发票信息表,对方也重新给我们开了发票,请问还要做账吗?另外认证专票的时候要认证新的吗?申报增值税的时候有什么特别操作吗
老师,问您一下,对方给我们开的专票票开错了,因为跨月做了红冲 ,然后我们这边做发票认证的时候跳出如图的提醒,这个是正常操作吗?我们需要做什么吗?
老师好,是这样的,有张隔月的发票,对方把我们公司的抬头开错了,隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧?我们需要做些什么吗
老师我四月发票多开了一张,对方没认证,寄回来给我了,我这边在税控盘里冲红,然后还要操什么?4月报税正常报吗?5月再把冲红的发票做上去吗?到时候报5月份的税款怎么申报
老师,你好,我问下如果是对方开给我们的发票,跨月他们需要红冲重新开,我们这边需要做什么吗
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
哦哦 所以对方跨月做红冲 我们都会收到这种消息是吧
这个发票我们也没有做认证
是的,你会收到这个信息的
好的 谢谢
不客气祝您学习愉快!