同学您好,是的,是可以这样的
老师,如果4月的进项票已经够抵扣了,还有一部分没用,是不是我可以接着5月在用,在抵扣4月的?
老师好,我想问一下我现在要报4月的增值税,然后我3月和4月的专用发票都没有抵扣过,我想这个月抵扣,我是必须按照月份先把3月的抵扣了,还是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
老师好我想问一下如果我4月抵扣完留底500元,留着5月抵扣可以吗?还有就是如果我到2023.12还有留抵税额,可以留着2024年抵扣吗?还是必须在2023年底做进项税额转出?
老师,4月的进项税额在5月系统抵扣勾选时,看到有的进项票可以抵扣但是还没拿到票,如果拿到发票是5月开具的,这个进项税额是还可以选择抵扣4月的吗,还是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老师您好,请问我在4月份把两种费用进项发票已经入账了,但进项发票未抵扣,放在8月抵扣认证可以吗?
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
请问个体工商户要申报哪些报表,也是在电子税务局吗,开票也是在电子税务局吗
老师这题不应该是已知终值求现值吗?答案是求的终值有点不明白,题给的是 5年后一次性拿出3万元,问投资者每年年初需要存多少,这里不就看出求的是预付年金求现值吗?
老师,中石油收到客户一张20优惠券,实际客户充值240元,开票220元,还有20元在油卡上面,请问中石油如何对这笔业务做账务处理
这题,老师讲的往前虚补一段,那我可不可以变成21年年末、22年年末、23年年末求终值?可是这样我竟推导出C选项,但是C选项偏偏是不对的,我拧不过这个弯?现在ABD我都能理解了,但就是虚补我转换成年末就转换不对!
填报企业所得税表时,营业收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入???? 还是营业收入=主营业务收入+其他业务收入? 营业成本也是类似
家政公司和贩卖二手车的公司营业执照可以异地经营吗
老师你好我这是提供收货服务的,开发票怎么找项目名称
老师请问,建筑劳务公司支付员工劳务费,由其中一人统一开劳务发票给公司可以吗
老师这个分录这样做合理吗,应收账款变成负数,这个对报表有影响吗
老师,可是我请教了一个人,她说我不算做入库,会跟实际库存对不上,她的意思是你的东西已经实际入库了,可是你却没做账,这样不对,老师请问这怎么理解?
你抵扣在四月,您四月正常入账就好了
老师,请问这个实际库存是指的库房的实际库存,还是账里的库存?
就是实际的仓库里面的库存