你好,可以先抵扣,四月份的抵扣没有顺序要求,没有时间限制。
老师,如果4月的进项票已经够抵扣了,还有一部分没用,是不是我可以接着5月在用,在抵扣4月的?
老师,你好!我4月份申报3月的增值税,我明明是有抵扣进项的,可是这个进项抵扣填到了待抵扣栏里,我应该怎么做才能把这个数抵扣掉?
老师好,我想问一下我现在要报4月的增值税,然后我3月和4月的专用发票都没有抵扣过,我想这个月抵扣,我是必须按照月份先把3月的抵扣了,还是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
你好!我们是一般纳税人公司,现在申报9月份增值税报表,请问9月份取得的费用专用发票,不抵扣的发票要勾选吗?(例如:有4张进项发票,我只抵3张,另1张放在10月份抵,那9月份我是只勾选3张,还是4张都要勾)
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?