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老师,顾客垫付商品维修费,寄来了我们公司抬头的维修费发票,我们可以直接打款到顾客银行卡号吧,不是说因为顾客不是本公司人,只能由公司业务先转钱再用票报销吧

2021-03-12 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 22:24

您好 可以业务先转钱 然后拿发票报销入账

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快账用户9151 追问 2021-03-12 22:26

那直接打款给顾客银行卡不行么

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:31

不能单位对公账户直接汇款给对方

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快账用户9151 追问 2021-03-12 22:36

为什么不能

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:36

因为对方没有直接跟您单位发生业务往来 也不是您单位人员

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快账用户9151 追问 2021-03-12 22:38

是我的顾客,

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:41

一般是顾客给单位付款 不是单位给顾客付款 不可以业务付款 然后报销么?

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快账用户9151 追问 2021-03-12 22:44

怕税局认为业务在弄发票报销避税,打给顾客更真实

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:45

那您发票不是顾客开具的啊 正常的应该三流一致

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您好 可以业务先转钱 然后拿发票报销入账
2021-03-12
你好,付款单位是填你公司,是员工转款的日期
2021-05-20
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
同学你好,你们直接挂往来就可以了,不需要发票
2021-10-12
不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目,取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证,材料已用于门店装修,无需退票给供应商。
2025-02-19
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