借,管理费用,无形资产 贷,研发支出 借,应付账款等 贷,财务费用 或相反分录 你根据你有的外币科目余额进行填写处理。
老师我想问下结转本年利润的金额是结转损益后的12月末的利润表上的净利润金额还是利润总额?另外这个分录是写到结转损益后面的吗?
老师,月末结账流程,有外汇的,是结转研发,调汇,结转损益,是这样吗,麻烦写下
老师好,月末结转调汇损益,是按系统的汇率自动结转的吗
老师好,我们收香港打过来的美元,按照月初1号的汇率算的人名币,与我们实际结汇的人民币有差额放到了汇兑损益,那这个汇兑损益要结转吗,这样结转成收入是不准确的吧,这个怎么结转呢,还是不用结转
用友外币应收账款明细账外币没有余额,但是月末结转的时候还是会有汇兑损益的调整?这是怎么问题?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗