你这里的5万就包含在了这个100万里面,所以说你这确认税是按100万来确认。

提供劳务收入比如预收1000万完工了百分之五十,会计法上确认1000的主营业务收入,而税法上是确认500万的主营业务收入,申报的时候主营业务收入调减100万,这个增值税需要调减吗?主营业务成本需要调减吗,申报时其他需要调整吗?后面如果百分百完成了,会计确认400万收入,而税法上是完成了剩余百分之五十,就是500万,是不是申报时又需要调增100万?
老师这题这里的税为什么只算40万的呢?那五万分摊的收入不用缴税吗? 那五万确认的收入呢?就不用交吗 上面确认待转销的税可是100万的税呢 这后面确认的收入包含了5玩分摊的收入,那为什么分摊的收入就不用计税呢? 税额不应该是:372613*0.13=48439.69吗
老师,资料一里面,最后一句话说450万销售收入应全额作为2020年度的应税收入,这个地方的应交税费-应交所得税为什么不调整呢?他明明2020年收入确认多了,所以所得税才确认多的呀,在日后调整事项里不应该把多得那部分所得税给调减么?
老师,请教下,l月有笔收入是收的l年的开了专票交了税,但收入分摊到每月在,现在9月开票再加每月摊销的收入就超了30万,那这时摊的收入是以前交了税的还算到30万里不呢,该不该交税呢
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
我说的是后面待转税那里,为什么5万的水不转到销项税里面
你这里5万是不会被消费 所以分摊95万分摊,所以你这里就包含了5万份额部分的