你好,清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,是导致补交了企业所得税的意思?
清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,怎么处理
老师,我的汇算清缴那个工资薪金105000这个表填错了,导致调增缴税要怎么处理,可以修改不交税吗,账载金额和实际金额填错了,导致调增了缴税
汇算清缴发现工会经费多计提多缴纳超过了2% 怎么处理 是直接汇算清缴 调增吗
汇算清缴时,应付职工薪酬表填写后,应付职工薪酬的数据为什么会调增呢,调增就要多交税了
老师,汇算清缴时发现之前年度的职工薪酬支出及纳税调整明细表填错了的,怎么处理?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
是的,这个年度有亏损的,现在年报时补交
你好,清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,是导致补交了企业所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
工资是税前可以扣除的呀,为什么还会增加了
你好,那你所指的工资薪金调增多了,是什么原因呢
我是第一次填表么 ,填了纳税调整表工资薪酬,就这样了。是不是不要填
你好,需要填写工资薪酬纳税调整表格,但是不一定必然调增应纳税所得额的