你好,清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,是导致补交了企业所得税的意思?

清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,怎么处理
老师,我的汇算清缴那个工资薪金105000这个表填错了,导致调增缴税要怎么处理,可以修改不交税吗,账载金额和实际金额填错了,导致调增了缴税
汇算清缴发现工会经费多计提多缴纳超过了2% 怎么处理 是直接汇算清缴 调增吗
汇算清缴时,应付职工薪酬表填写后,应付职工薪酬的数据为什么会调增呢,调增就要多交税了
老师,汇算清缴时发现之前年度的职工薪酬支出及纳税调整明细表填错了的,怎么处理?
你好老师,我们公司是租赁费,都是出租车辆的,要不要交点印花税
25年开了2832万多的销售货物,运输费用占比500万的样子,合理吗
老师 我想问问我们有装修工程,工程已经完工了,钱也付出去了,但是发票还没有开进来,我们能不能先做长期待摊费用,等发票进来后,再把发票贴再这个凭证后面?
现在暂估的成本必须是25年把钱付给对方的才可以入25年的账吗,我们没有付款,也没有取得发票,但是实际有业务发生的也可以吧?
老师 有个公司挂靠我公司接了个劳务工程61207.50的活,用我公司开的3%的劳务发票,还有2%的管理费, 现在公司没有现金流进来,剩下的钱想给对方挂靠方转过去转不出去,现在找了个公司给我公司开的服务费,如果进项发票分很多种情况 比如进项是1%、3%、6%专票还是普票 现在让算下怎么开票 缴多少税公司不亏钱 这个怎么算呢
你好老师,本年计提了企业所得税,做申报时弥补了以前年度亏损,那这个计提的企业所得税要怎么处理
社保账户卡里面退回1万5千6,但是我们银行明细表格里面和社保账户做账里面社保卡余额只有1万5千,那么相差的六百怎么做平?
老师,所得税季报里面,财务报表,利润表填写的本期金额是本季度的吧,以前都是这么报的,这次突然提示不一致
现在的工作好找吗?感觉就业如何?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗
是的,这个年度有亏损的,现在年报时补交
你好,清算汇缴填表时工资薪金调增多了税费,是导致补交了企业所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
工资是税前可以扣除的呀,为什么还会增加了
你好,那你所指的工资薪金调增多了,是什么原因呢
我是第一次填表么 ,填了纳税调整表工资薪酬,就这样了。是不是不要填
你好,需要填写工资薪酬纳税调整表格,但是不一定必然调增应纳税所得额的