你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付账款—之前入账某某公司 贷:应付账款—需要调整入账公司 金额就是之前入账某某公司错误入账的金额

老师,去年的分录发现有错误,今年怎么修改?例如库存商品12000,贷应付账款-某某公司12000 实际是两个供应商的,被前会计搞错放在这一个供应商了。我现在发现了要怎么更正过来
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师您好,我是今年半路接手单位财务,之前代理记账做的账,账务比较乱,在翻账过程中,发现去年有分录是错误的。实际业务是单位发放个人提成和提现两笔业务,但是做账写成一笔分录: 借:其他应付款-某某 贷:银行存款 麻烦问下老师这笔怎么更正?
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
哦,去年的错误今年改正没有关系吗?报表数据不影响吗?
你好,去年的错误今年改正,是没有关系的 资产负债表数据不受影响,影响的是应付账款明细账
哦哦好的谢谢。还有一个问题,有个报销单开始是挂的往来,其他应付款-某某,因为他的报销是挂的往来,后面用银行存款冲,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,我可以直接更正凭证为: 借:其他应付款 -某某 贷:库存现金 这样处理更正错误凭证可以吗?
你好,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,根据你这个描述 那更正的分录应当是 借:银行存款 贷:库存现金
开始挂的他的往来,用银行存款付给他了,后面发现是出纳付款的,所以要他还回来给出纳
开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金 (是针对这个回复有什么疑问吗)
他的手上一直有备用金,所以用其他应付款来一借一贷冲销
是的我觉得借方是其他应付款
开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金 (是针对这个回复有什么疑问吗)