你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付账款—之前入账某某公司 贷:应付账款—需要调整入账公司 金额就是之前入账某某公司错误入账的金额
老师,去年的分录发现有错误,今年怎么修改?例如库存商品12000,贷应付账款-某某公司12000 实际是两个供应商的,被前会计搞错放在这一个供应商了。我现在发现了要怎么更正过来
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
老师您好,我是今年半路接手单位财务,之前代理记账做的账,账务比较乱,在翻账过程中,发现去年有分录是错误的。实际业务是单位发放个人提成和提现两笔业务,但是做账写成一笔分录: 借:其他应付款-某某 贷:银行存款 麻烦问下老师这笔怎么更正?
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
哦,去年的错误今年改正没有关系吗?报表数据不影响吗?
你好,去年的错误今年改正,是没有关系的 资产负债表数据不受影响,影响的是应付账款明细账
哦哦好的谢谢。还有一个问题,有个报销单开始是挂的往来,其他应付款-某某,因为他的报销是挂的往来,后面用银行存款冲,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,我可以直接更正凭证为: 借:其他应付款 -某某 贷:库存现金 这样处理更正错误凭证可以吗?
你好,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,根据你这个描述 那更正的分录应当是 借:银行存款 贷:库存现金
开始挂的他的往来,用银行存款付给他了,后面发现是出纳付款的,所以要他还回来给出纳
开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金 (是针对这个回复有什么疑问吗)
他的手上一直有备用金,所以用其他应付款来一借一贷冲销
是的我觉得借方是其他应付款
开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金 (是针对这个回复有什么疑问吗)