你好,这个不行设成专账,一般是专款专用账户,专门弄一个银行账户记录,然后有个底表记载每一笔资金情况

老师们好,我们公司申请了两个专项,一个项目有政府专项拨款不需要自筹资金,另一个项目没有专项拨款需要我们自筹资金,我们公司领导想用专项拨款作为自筹资金,最后的研发成果都是一样的,这样可以吗?如果可以会计上怎么做账务处理?如果不可以,请详细解释一下原因,谢谢!
老师你好!我农业公司有一创新项目,总经费预算1000万,其中财政专项200万,自筹800万,现项目已进入尾声,申请财政专项拔款,之前公司会计按平时做的账,未专门针对此项目做账,现在要做项目专款专用账怎么做?到时收到财政拔款是做专项应付款还是递延收益?
我公司有专项资金收入,每一笔专项资金都是由不同时期的费用报销单构成的(公司先垫付财政后拨款),其中也有我公司的自筹部分。我想做成专账,请问老师我应该怎么做呢?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。收到和支付的时候都通过其他应付款-专项资金进行过度并最终冲销成本。我想问一下,这个在年底汇算清缴的时候是不是都要相应的调减。尤其是应付职工薪酬,年底是不是要把冲销了费用的相应部分调减处理呢?
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我公司开了一个一般户,但是财政上只认我们的基本户,这个也让人很为难。前几天省审计组的人要求我们带相关的原始凭证给他们看,因为时期不一样,一笔专项款涉及到了十几本凭证,想到审计组的老师肯定不便于一张一张翻找,我就把凭证拆了,整理成一本带去审计的。所以我就在想以后很定还有类似的检查,我可不可以把他提出来单独开个账,把这些原始凭证单独订一本,以前公司正常做的那个账用复印件代替。
单独的账想法是好,但是这个会让对方觉得你们公司两套账,也很麻烦,
老师,请问那有什么办法吗?不然以后相关部门要看原始凭证我还得抱几十本凭证去。
这个你可以复印装订到凭证中,这一本留在被查,单独保管
整理出来的原件单独留存保管吗?
是的,保存好,以防检查用
老师,你觉得有必要再开个账吗?
说实话,没有必要的,而且还有风险
好的,我明白了。谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利