你好,这个不行设成专账,一般是专款专用账户,专门弄一个银行账户记录,然后有个底表记载每一笔资金情况

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我公司开了一个一般户,但是财政上只认我们的基本户,这个也让人很为难。前几天省审计组的人要求我们带相关的原始凭证给他们看,因为时期不一样,一笔专项款涉及到了十几本凭证,想到审计组的老师肯定不便于一张一张翻找,我就把凭证拆了,整理成一本带去审计的。所以我就在想以后很定还有类似的检查,我可不可以把他提出来单独开个账,把这些原始凭证单独订一本,以前公司正常做的那个账用复印件代替。
单独的账想法是好,但是这个会让对方觉得你们公司两套账,也很麻烦,
老师,请问那有什么办法吗?不然以后相关部门要看原始凭证我还得抱几十本凭证去。
这个你可以复印装订到凭证中,这一本留在被查,单独保管
整理出来的原件单独留存保管吗?
是的,保存好,以防检查用
老师,你觉得有必要再开个账吗?
说实话,没有必要的,而且还有风险
好的,我明白了。谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利