你好,这个不行设成专账,一般是专款专用账户,专门弄一个银行账户记录,然后有个底表记载每一笔资金情况
老师们好,我们公司申请了两个专项,一个项目有政府专项拨款不需要自筹资金,另一个项目没有专项拨款需要我们自筹资金,我们公司领导想用专项拨款作为自筹资金,最后的研发成果都是一样的,这样可以吗?如果可以会计上怎么做账务处理?如果不可以,请详细解释一下原因,谢谢!
老师你好!我农业公司有一创新项目,总经费预算1000万,其中财政专项200万,自筹800万,现项目已进入尾声,申请财政专项拔款,之前公司会计按平时做的账,未专门针对此项目做账,现在要做项目专款专用账怎么做?到时收到财政拔款是做专项应付款还是递延收益?
我公司有专项资金收入,每一笔专项资金都是由不同时期的费用报销单构成的(公司先垫付财政后拨款),其中也有我公司的自筹部分。我想做成专账,请问老师我应该怎么做呢?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。收到和支付的时候都通过其他应付款-专项资金进行过度并最终冲销成本。我想问一下,这个在年底汇算清缴的时候是不是都要相应的调减。尤其是应付职工薪酬,年底是不是要把冲销了费用的相应部分调减处理呢?
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
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公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,个税手续费返还需要缴纳增值税吗
我公司开了一个一般户,但是财政上只认我们的基本户,这个也让人很为难。前几天省审计组的人要求我们带相关的原始凭证给他们看,因为时期不一样,一笔专项款涉及到了十几本凭证,想到审计组的老师肯定不便于一张一张翻找,我就把凭证拆了,整理成一本带去审计的。所以我就在想以后很定还有类似的检查,我可不可以把他提出来单独开个账,把这些原始凭证单独订一本,以前公司正常做的那个账用复印件代替。
单独的账想法是好,但是这个会让对方觉得你们公司两套账,也很麻烦,
老师,请问那有什么办法吗?不然以后相关部门要看原始凭证我还得抱几十本凭证去。
这个你可以复印装订到凭证中,这一本留在被查,单独保管
整理出来的原件单独留存保管吗?
是的,保存好,以防检查用
老师,你觉得有必要再开个账吗?
说实话,没有必要的,而且还有风险
好的,我明白了。谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利