同学你好 可以按照第一种做法来

医保病人刷卡,是在当天就确认收入,借:应收账款-医保款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税,等下个月医保中心拨款给我们时,借:银行存款,贷:应收账款?还是说等医保中心拨款下来给我们后我们才确认收入,才做分录?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
我们是养老机构,等医保给打款长护险的报销金额。我现在流程就是,当月根据店里记录收入借其他应收款 贷主营收入。第二个月确和医保局确定开发票金额,开了发票后根据发票金额再冲减第一个月的数?后期收到医保给的钱和个人交的钱,借银行存款 贷其他应收款?最后年底根据收到钱的情况年底一起冲减收入么?
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
因是第三方划款到公户,存在当月的部分款项会在次月才收到钱。以下分录这么做可以吗。当月的手续费可以确认 1、确认收入时候: 借:应收账款 银联的-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税 2、收到银行回单: 借:银行存款 贷:应收账款
老师,请问公司给员工的福利费需要缴纳个税吗?什么情况不交,直接做福利费里面
请问怎么知道每个员工要补多少社保,社保基数调整了
老师,您好,请问下老板做医药的,有生产工厂,还有一个销售公司,老师,请问下生产企业的产品卖给销售公司,这里面的价格怎么定?
老师有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
税费计提分录是啥,,,,
老师,您好,请问下收到承兑汇票,未到提现日期的怎么做账?
你好,公对公支付有发票的外包人员工资,不需要过应付职工薪酬科目哈,直接应付账款
25年中级只考过一门,继续教育是不是可以不用做?
你好老师,公司可以代开发票吗
老师 19年通过的中级职称考试,全日制学历是大专,专业是投资理财非会计专业。2020年参加了成人教育,网络教育,专业是会计学,为期两年半,取得了学士学位。这样报考高级会计是按10年还是5年啊?