同学你好 这个是正确的
你好,老师 今年的应付帐款,是属于去年的劳务费用,分录这样写是否正确?及我的资产负债表期初余额处的应付帐款怎么把这笔应付体现在去年里,今年不在体现 借 以前年度损益调整 贷 应付帐款 借 利润分配 未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
去年及前年的(2021-2022年)业务发生分录:借:管理费用-服务费 贷:应付账款 2022年调整以前年度损益:借:应付账款 贷:利润分配 或者写下面的拆分分录 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 这样对吗?就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票,税局不认可,要剔除调增缴税,分录这样做可以吗?
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
老师,资产负债表上的,这笔应付帐款我怎么样能给做到去年的应付上
这个是根据分录出来的数据做的财务报表 不能随便乱改
老师,您看一下,因为报表已经在税务改过了,我现在需要把电子账也给调成跟税务的一样数据,我应该怎么做,不是随便改,是以前会计改动了,
就是这笔钱是19年1月,付的是18年劳务费,费用计在18年损益里了,应付帐款报表也体现在18年的损益时了。但是我现在帐上的这笔应付帐款却还在19年帐里
你要在软件里调整 这样自动出报表 还和申报的一致
但是,它没有出。我写的分录就是刚才发给你,你说殾对的分录。我现在想请教您指导一下手工的改动方法
应付账款增加 利润减少
您说的是18年的资产负债,这块我理解了。19年的应付帐款转到18年里了,19年应付帐款怎么减少。有没有分录,这现在是这块不会
就是你上面做的分录 以前年度损益调整那个
老师,你的意思,是用了这个分录,自然就把年初数给改了,还是年初数不变。只是国税网报表的数是手动填的
年初数是不变的 除非重新按照调整后的手动申报
手动申报后,财务软件上得数据用不用改成手动申报数据一样的,老师
要的 得重新建账期初数改一下
老师。即使期初数改了,像我刚才那笔1月付年前的应付账款,应该怎么在当年的数据转到年前的应付里呢,
你的以前年度损益调整就转进去了