同学你好 这个是正确的
你好,老师 今年的应付帐款,是属于去年的劳务费用,分录这样写是否正确?及我的资产负债表期初余额处的应付帐款怎么把这笔应付体现在去年里,今年不在体现 借 以前年度损益调整 贷 应付帐款 借 利润分配 未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
去年及前年的(2021-2022年)业务发生分录:借:管理费用-服务费 贷:应付账款 2022年调整以前年度损益:借:应付账款 贷:利润分配 或者写下面的拆分分录 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 这样对吗?就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票,税局不认可,要剔除调增缴税,分录这样做可以吗?
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师您好!想咨询个人所得税
@apple老师 请问技术去外面叫人打印的图纸费用,放哪个科目合适,图纸是线束图纸,外检图纸,每个图号需要打印一个图纸,作为检验核对用应该是这样
老师,请问现金报账可以公账转私账,可以的话,有额度限制?
一般纳税人低值易耗品残料收入150(含税取得增值税普通发票),这个税率算3%,还是13%,算3又是一般纳税人不是小规模纳税人,算13又是普通发票不是专用发票,很犹豫
新注册公司合实名字,遇到下面这一串黑色的数字是什么意思?
老师, 1 借 库存商品 是有票,还是无票。 2 主营业务成本是在上个月已经结转了,上月是在有票还是无票结转
出口退税的申报批次怎么填? 一个报关单一个批次吗? 还是本次申报的对个报关单都可以算同一个批次
老师,分公司不独立核算,分公司的人员产生的费用可以计入总公司吗
公司支付给专家的劳务费,专家需要交增值税吗?
低值易耗品怎么摊销,按照固定资产那样摊销吗
老师,资产负债表上的,这笔应付帐款我怎么样能给做到去年的应付上
这个是根据分录出来的数据做的财务报表 不能随便乱改
老师,您看一下,因为报表已经在税务改过了,我现在需要把电子账也给调成跟税务的一样数据,我应该怎么做,不是随便改,是以前会计改动了,
就是这笔钱是19年1月,付的是18年劳务费,费用计在18年损益里了,应付帐款报表也体现在18年的损益时了。但是我现在帐上的这笔应付帐款却还在19年帐里
你要在软件里调整 这样自动出报表 还和申报的一致
但是,它没有出。我写的分录就是刚才发给你,你说殾对的分录。我现在想请教您指导一下手工的改动方法
应付账款增加 利润减少
您说的是18年的资产负债,这块我理解了。19年的应付帐款转到18年里了,19年应付帐款怎么减少。有没有分录,这现在是这块不会
就是你上面做的分录 以前年度损益调整那个
老师,你的意思,是用了这个分录,自然就把年初数给改了,还是年初数不变。只是国税网报表的数是手动填的
年初数是不变的 除非重新按照调整后的手动申报
手动申报后,财务软件上得数据用不用改成手动申报数据一样的,老师
要的 得重新建账期初数改一下
老师。即使期初数改了,像我刚才那笔1月付年前的应付账款,应该怎么在当年的数据转到年前的应付里呢,
你的以前年度损益调整就转进去了