您好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
老师好!我上月的工资计提多了,发放也多了,请问这个月我要怎么调整回来呢
老师,比如上个月的工资我多计提了,这个月要调我要怎么调呢
老师,上月的工资计提少了,这个月要怎么调账?
你好!老师,上月多提了工资,这个月如何调整好呢?
老师,我上个月计提工资计提多了,这个月怎么做账呢
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
不用以前调整损益科目吧
不是上个月? 你跨年了?
我看我们同事用的就是这个科目,就是上个月的
跨年涉及损益科目才用以前年度损益调整没有不需要用。