同学你好 以后也给你开不了吗

老师,请问我公司一般纳税人,购进的商品,没有进项票,销售出去的时候开普票可不可以
老师你好,公司购进一批商品,之前说可以开票,但我把商品销售出去后,厂家说这个商品不能开票,我该怎么办,我是一般纳税人,销售商品的客户必须开具发票。
我门公司是一般纳税人,今年5月份变更一般纳税人,5月以前小规模商品是有库存的,5月开出的销项发票有10多个品种的商品,但是5月我们只开了其中销售出去商品的其中几种商品的进项回来冲减销项税,税务局这边查到进项不符,我这里应该怎么做
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
老师,个提工商户查账征收个人经营所得,收入减成本费用,利润是亏损。是不是和小规模公司一样可以不交所得,也是可以弥补以前年度亏损呢
老师,员工工资挂在老板的个人往来上,同时也申报个人所得税了,这样做可以吗
老师们,现在去房地产开发公司干会计有没有发展?有家房地产开发公司离我家比较近,工资不算高,但双休节假日正常休息,明天要我面试,刚刚天眼查看这家公司情况,有几项预警风险,历史风险等,还公示这公司居然欠税,发布时间是2025年8月31日,增值税欠11万多,附加税8千多,感觉这公司历史账务是不是有很大问题?请老师们给个建议,我要不要考虑这个公司呢?
库存现金管理有什么要求
老师,请问当季实际开票金额小于系统自动取数的开票金额,这样怎么处理,申报经营所得时可以改这个数吗,统计完所有开增值税发票的金额都没有系统自动取数的金额多,系统取数跟实际开票金额差1000多,这么奇怪 我下午申报增值税时,主营业务收入又跟我做账的对上,就是这个经营所得取数大过我今年的开票金额
各明细账、总账、日记账的记账数据来源依据是什么
您好老师,俱乐部积分换礼品怎么做分录
老师您好?麻烦帮我看看环比这样不对吗?
本人在税局代开了90000元发票,要叫0.005个税(经营所得),这个到时候跟工资薪金会合在一起补税吗
各位老师大家好,建筑挂靠公司里面的印花税,还有水利基金分别是多少个税点计税,计税基础是什么,那位老师解析一下,谢谢
暂时开不了,以后也不知道能不能开。目前只进了一批货,其中一个单品开不了,其他的确定可以开
那你可以先暂估入库 等明年汇算清缴的时候调增就行了
调增什么内容呢?
调增纳税调整明细表
还是不太懂,能说的明白些吗?
就是汇算清缴的时候在纳税调整明细表成本栏调增的 因为你暂估入库的没有发票
暂估入库:借:库存商品,贷:银行存款。销售结转成本的时候:借:主营业务成本,贷:库存商品,为什么要纳税调增呢?调增金额如何计算得来呢
因为你没有这个库存商品的发票 调增金额就是你暂估的这个商品金额
结转的时候不是已经结转成本了吗,再调增成本是不是重复了呢
你没有发票这个成本就算结转了也没法税前扣除的 因为没有发票所以要调增 没有重复
如果销售的时候结转成本了,那纳税调整的时候成本是不是要调减呢?此处为什么是调增呢
不是 要调增交税的 你结转成本了说明你税前扣除了 但是你没有库存商品的发票所以不能税前扣除 要调增
就是把之前结转的成本,再调回来,没有发票,成本是不能在税前扣除的,是这个意思吗。比如纳税调整前成本为10000,暂估商品成本结转为1000元。纳税调整的时候成本要调整为9000元是不是这个意思
对的 就是这个意思 需要调增一千
其他的不用调增吧。比如说收入?
不用的,其他的是不用的