这个你可以公司名下买车 ,这个取得发票可以抵扣,新车,对应这个进项税额可以加计抵减10%

老师,我们这个月接了个建筑项目开了80万的票,这是前期的后面还有票要开,然后进项发票是要工程中期左右才会进来,这样要交的税很多,这种长期的建筑项目的工程可以有什么办法避免交这么多税吗?
一般纳税人下的分公司,因业务少开出的销项票很少,但收到的进项票越来越多,想向总公司开点票消一部分进项票,可以这样做吗?有没有什么风险?
广告策划公司,一般纳税人,进项票很少,销项多,然后交税多,有什么方法可以避免这种情况
一般纳税人 销项>进项 还有 进项>销项 分别怎么做会计分录 就还有这个,我看过很多种方法 想知道到底是怎么处理,你这边可以告诉我一下吗
广告公司一般纳税人没有进项票 但销项很多 要怎么才能少交税?
如果研发部门的桌椅折旧费用,不能挂到研发项目上,这类的研发费用,会计科目怎么设置
老师,您好!用快递发货给客户,运费我们公司出,那运费是计入生产成本还是计入销售费用呀
老师,服务费一次性收取,全额交增值税,不能分期申报,合同规定要怎么写才行?
老师,餐饮公司不能开专票吗,只能开普票吗
老师您好,我现在申报个税,之前在工资薪金这个表中,其他那边我有填写300,备注通讯费。是可以作为个人所得税税前扣除的。但是现在提示这个错误,浙江省是取消了这个吗?谢谢老师
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
除了车,还有其他方法吗
你们只有人工??办公用品,有外地出差,员工职业相关培训 取得专票也是可以抵扣,