你好 1. 你们可以在 产期 按月来发放工资 比如按基本工资来发放 到时生育津贴下来 红冲 发放的工资分录和计提分录 在把余额转给员工就行了。 2 或者是不发放工资 等着 生育津贴下来 直接发给 员工
老师好 请问一下 上海这边的产假怎么休的呢 休产假的期间 如何支付职工薪酬呢。 谢谢
老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
你好老师,请问下产期工资薪酬如何发放?麻烦具体一些,谢谢
老师好呀 又要麻烦你一下 我们单位前期账里放了好多在建工程 现在想转固 想确认下哪些符合固定资产的确认条件 麻烦老师帮我发一个 呗 谢谢啦
老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师,你好,请问一下,财务报表里面销售费用是负数这是什么意思,为什么会出现负数了?
老师,个体户查账征收,上个季度交了1500的税,这个季度预提了一些费用,亏损了,不交税,会有风险么
8月份付款,9月收到一份服务费专票,9月暂不抵扣如何做凭证
法人突发疾病,需要医药费,向公司借款,是不是可以不用借款利息,需要借款合同吗?有什么风险,注销公司是不是需要把这个先还进去,才能注销
季度报税十月份报九月份的,资产负债表是7至9数据相加之和吗?利润表也是吗?例如:资产负债表里面的应收账款的数据是七月至九月份的应收账款相加之和吗?
如果发现第二季度的收入少报277.23元,现在账上的累计收入与税务系统的收入相差277.23元.这样应该怎么调整。
老师过节发放给员工的现金,记入管理费用-工资呢,还是记入管理费用-福利费呢。
在哪里查看社保新基数?
老师,我们工厂入驻了几家企业,都给他们安装了各自的电表,他们把电费转进我们的公司,我们给他代充电费,月末在清算他们用了多少电费来多退少补,根据算出来的电费才进行申报增值税,请问这样的话会涉及到哪些问题,应该怎么正确处理才更好
老师好,加工行业,没有成本票,个人所得税怎么办