同学, 财务报表也有年度报送。 如果有调整在年度报表调整即可。

汇算清缴调整,需要调增,除了企税表需要填写调整,财务报表是按照第四季度填写还是也要调整?
所得税汇算清缴调表不调账,我想咨询所得税汇算清缴的年报需要按照调整后的应纳税所得额填表吗?还是按照账上的报表填写?谢谢
年度汇算清缴调整了纳税总额,需要调整财务报表吗,怎么调整
老师,汇算清缴申报的财务报表跟1月申报第四季度的报表要一致吗?我们有通过以前年度损益调整调整的成本和费用需要调减的,调整了利润表,跟第四季度不一致了,按调整后的利润表填报吗?
老师,请问下汇算是按2022年12月财表填写吗?有需要调整成本的,汇算的财报需要按调整后的填写,还是怎么填
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我第四季度有一笔税务罚款,那时候报销人员没有拿过来报销,我现在可以把它放在年报里面计算吗?不更正第四季度数据
罚款是微信给的,不涉及到公户,那时候忘记了
同学, 金额大吗? 如果不大,可以直接放年报计算,不用前期差错更正。
一万两千多
这部分做无票支出,纳税调增。