你好 填写在预收 账款项目里

其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
请问老师在资产负债表中,应收账款年初数是—2645090.88 期末余额是—2442051.41 如何把负数填成正数呢?
老师好,资产负债表中资产合计数是负数,应收账款期末余额是负数,这个是什么原因?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
请问老师,如果科目余额表的应收账款余额在贷方,那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
请问老师那是把期末数还是年初数哪个调到预收账款呢?
你哪个时间段是负数您就调整哪一个时间段的 报表负债类有一个预收账款
你期初是负数就调整期初的数据。
把应收账款的年初余额调到预收款项的的年初余额吗?
你好是的这样处理就可以。
老师您看,我的应收账款期末余额和年初余额全是负数
应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。 你重新看一下账上这科目的金额然后填写。 ,你这是科目没有重分类产生的。
老师,我还是没调好,应收账款的期末余额和年初余额都是负数,这个怎么调呢?
需要看应收款应付款明细账。 应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。
老师,我还是不能理解啊。我这报表是拿去投标使用的,不看账的啊
如果你造假那就不好办了。造假最简单的办法就是资产的复数填写在负债里。