你好 填写在预收 账款项目里

其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
请问老师在资产负债表中,应收账款年初数是—2645090.88 期末余额是—2442051.41 如何把负数填成正数呢?
老师好,资产负债表中资产合计数是负数,应收账款期末余额是负数,这个是什么原因?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
请问老师,如果科目余额表的应收账款余额在贷方,那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊
老师你好,公司小官们那些人销售眼镜商店2025年1月曾经暂估库存一笔凭证,现在想把它冲出来,摘要上写叫调整凭证,还叫冲出该凭证
公司的装修费,是否要摊销,分录怎么做
老师,开机械员工工资计入什么科目
老师好,公司前三个季度都申报研发费加计扣除,是不是第四季度不能填,只能在汇算清缴时再填?
老师 在小县城个体户卖体育用品 年销售额为50万 生产经营所得税的税负税务局那有标准吗 生产经营所得按多少税负交不会预警呢
老师,小规模纳税人进货没有发票,但是结账要开普票出去,那进货的流水要不要走公账?因为没有发票?
社保现在是社平工资单位缴20%,个人8%?医保社平工资的10%,公司8%个人2%
老师好,公司前三个季度企业所得税申报享受研发费加计扣除,填写第四季度研发费加计扣除,总是提示利润总额与申报表不符,怎么处理?扣减研发费加计扣除的利润要比报表的利润少啊
公司注册资金才50万,这里都陆续存了几百万进去了。等下资本公积不就多出来很多了。资本公积好像是不是还要结转到未分配利润的
老师,1月份开始是不能报无票收入吗?
请问老师那是把期末数还是年初数哪个调到预收账款呢?
你哪个时间段是负数您就调整哪一个时间段的 报表负债类有一个预收账款
你期初是负数就调整期初的数据。
把应收账款的年初余额调到预收款项的的年初余额吗?
你好是的这样处理就可以。
老师您看,我的应收账款期末余额和年初余额全是负数
应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。 你重新看一下账上这科目的金额然后填写。 ,你这是科目没有重分类产生的。
老师,我还是没调好,应收账款的期末余额和年初余额都是负数,这个怎么调呢?
需要看应收款应付款明细账。 应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。
老师,我还是不能理解啊。我这报表是拿去投标使用的,不看账的啊
如果你造假那就不好办了。造假最简单的办法就是资产的复数填写在负债里。