你好 填写在预收 账款项目里
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
请问老师在资产负债表中,应收账款年初数是—2645090.88 期末余额是—2442051.41 如何把负数填成正数呢?
老师好,资产负债表中资产合计数是负数,应收账款期末余额是负数,这个是什么原因?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
请问老师,如果科目余额表的应收账款余额在贷方,那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊
#提问#老师公司亏损厉害,长期待摊费用(维修费,消防维保等)这几个月都没摊销,这样一直放着会怎样?谢谢
怎么计算扣除类调整项目的其他项目的账载金额和税收金额
我想问下工资会计分录,社保的金额是记单位缴纳额还是个人缴纳额
老师小规模纳税人,我填报未开票收入,在第一栏,为什么第18栏减征额不减啊,跟未填报未开票收入时的数一样,
需要上传股东会决议,和公司章程,章程是上传没有变更股权之前的章程吧,还有股东会决议有没有模板给我发一份吧
有劳务费和稿费收入合计1500,其中劳务费收入500,稿费收入1000。是否需要交纳增值税和个税?各交多少?
事业单位一体化做账没有区分业务活动费用和单位管理费用,全部做到业务活动费用,好几年度都这样做,后续如果要求调账要怎么调账呢
老师,您好,门窗加工行业适合用哪款财务软件呢
老师,我们上个月已经给客户公司开具了一台烫金机发票,他们出口报关的,这个月客户公司想让我们分2张发票开具,开2台烫金机,一台9万多,一台才4万多,但是我们的单价没有这么低的,如果红冲重开,我们会有什么风险吗
小餐厅每个月发工资约10万左右,没有给员工交社保,员工心有抱怨,不愿意提供信息填写专项附加扣除,如果不走应付职工薪酬科目,走主营业务成本科目或销售费用,可以不申报个税嘛?
请问老师那是把期末数还是年初数哪个调到预收账款呢?
你哪个时间段是负数您就调整哪一个时间段的 报表负债类有一个预收账款
你期初是负数就调整期初的数据。
把应收账款的年初余额调到预收款项的的年初余额吗?
你好是的这样处理就可以。
老师您看,我的应收账款期末余额和年初余额全是负数
应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。 你重新看一下账上这科目的金额然后填写。 ,你这是科目没有重分类产生的。
老师,我还是没调好,应收账款的期末余额和年初余额都是负数,这个怎么调呢?
需要看应收款应付款明细账。 应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。
老师,我还是不能理解啊。我这报表是拿去投标使用的,不看账的啊
如果你造假那就不好办了。造假最简单的办法就是资产的复数填写在负债里。