同学,你好。这句话是正确的。因为会计政策的变更。税务局认为是企业自己玩呢。因为税收政策是独立于会计。
请教前期差错更正:假设固产少提折旧30,差错更正分录 借:应交税费-应交所得税7.5 贷:以前-所得税7.5 为啥不写对递延所得税资产影响的分录?
递延所得税资产,递延所得税负债可能影响损益,形成所得税费用,也可能影响所有者权益,如其他综合收益,不计入所得税费用。这样理解对吗?
为什么C是对的?不影响会计利润和应纳税所得额也可能影响所有者权益,影响所有者权益不是也要确认递延所得税吗?
计算少提折旧会计政策变更的累计影响数时,为啥只考虑递延所得税?为啥不计算少提折旧额影响?
老师会计政策变更只会影响递延所得税 前期差错更正可能会影响递延所得税也可能会影响当期所得税对吗
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家