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公司建账时,直接填写上应收票据期初余额数,后期才发现多挂应收票据金额,现在怎么冲平它

2021-03-18 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-18 23:11

多挂应收票据金额,那少挂了什么呢

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快账用户3653 追问 2021-03-18 23:16

当时是往利润分配末分配利润少挂,但是我现在反方向冲平,资产负债表和利润表又勾兑不上了

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齐红老师 解答 2021-03-18 23:17

期初建账的时候试算平衡了吗

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多挂应收票据金额,那少挂了什么呢
2021-03-18
你好;   那你补做 23年去; 借以前年度损益调整贷其他应收款;   先  建账录入其他应收款;在去做   调整  
2023-06-06
差额放到未分配利润里面去。
2024-02-23
同学你好 你建账的时候没有录入期初数吗
2020-10-06
你好,你的会计分录是正确的
2024-03-04
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