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早上好,请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的,在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据,导致支付应付账款后余额出现在借方的情况,对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票,现在怎么把这笔账调平呢,谢谢

2023-08-18 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 09:59

那现在才是多计了,还是少计呢?

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快账用户5063 追问 2023-08-18 09:59

现在是少计了

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齐红老师 解答 2023-08-18 10:00

借应付账款贷未分配利润。

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快账用户5063 追问 2023-08-18 10:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-18 10:06

客气的,祝您工作愉快。

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那现在才是多计了,还是少计呢?
2023-08-18
同学,你好
25年12月发票(普票)入账的时候按不含税的金额入账了

之前的分录发一下,带上金额。然后说一下正确的金额是多少?
2026-03-13
同学,你好 这样说明你们的银行存款也漏登了贷方2万,建议在本期补做 借预付账款-贵港公司2万 贷银行存款2万
2022-02-28
同学你好 建账计入期初数就可以了 要和税局申报的一致
2023-04-13
你好;   那你补做 23年去; 借以前年度损益调整贷其他应收款;   先  建账录入其他应收款;在去做   调整  
2023-06-06
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