你好 之前没有抵扣过进项税的话 。是按3%减按2%缴纳增值税的

我们2019年购进一辆二手吊车,现在想出售的话,能按简易计税2%缴纳增值税吗?还是按13%缴纳增值税?
一个公司按照简易征收计算缴纳增值税,2012年购买了一辆运输工具,购买入账没有抵扣进项税,现在销售计算增值税税率是按照13%还是简易征收计算?
老师,我们当时买的二手车开的二手车交易发票没有抵扣增值税,当时我们卖车的时候不知道可以按照简易计税,按13%缴纳增值税。现在还可以修改之前的报表按照3% 减按2%。简易计税吗?
老师,我们公司出售了一辆二手车,我们是一般纳税人,当时买进来的二手车不能抵扣进项,是二手车市场给我们开具的发票,我们是21年买进来的,现在缴纳增值税按多少缴纳
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
有人说还要看车最早购买时间吗。说不是看我实际抵没抵,要看能不能抵。如果能抵扣我没抵那是我的问题,还要按正常税率计税的。对吗,老师?
你好 1. 如果 之前抵扣过了 你是买的新车 这个就是按13% 2. 如果是 购入的 本身就不能抵扣或者是小规模期间购买的 不能抵扣的情况先 销售出去按3%减按2%