你好,同学 借,银行存款100 贷,其他应付款100 借,其他应付款100 贷,银行存款100 借,银行存款80 贷,递延收益80
你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
老师好,我收到一笔建筑工程国库资金100万存入银行,然后从银行转到政府的专用资金账户100万,专用资金又给我们转过来80万,这怎么记账?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
某市财政发生如下经济业务:(1)收到国库报来的预算收入日报表,其中,一般公共预算收入80万元,政府性基金预算收入30万元,国有资本经营预算收入70万元;(2)收到国库存款的计息通知,当期国库存款利息收入1万元;(3)经研究决定,借给市民政局一笔急需款500万元,约定借款期3个月;(4)借给所属A县财政200万元;(5)用一般公共预算资金对投资基金进行股权投资,支付投资额2000万元;(6)收到省财政转贷的一般性地方政府债券600万元;(7)预拨市统计局下年经费30万元;(8)收到财政直接支付通知书,支付市自然资源局发放工资85万元;(9)收到国库报表通知,收到市公安局缴来不明性质款项10万元;(10)向省财政借入临时急需款400万元;(11)省财政将所借的临时急需款400万元转为补助,无需偿还;(12)收到纳入财政专户管理的教育收费100万元,存入专户;(13)从政府性基金预算资金中调出250万元,用于平衡一般公共预算收支。(14)将当年的一般预算结转结余资金50万元补充预算周转金;(16)从省财政收到粮食风险基金600万元,将其存放在指定的财政专户中;
老师,请问我们有个专款专用的基金经费,一年有100万,然后这个100万规定今年要花掉,设了专款专用银行账户,请问整个做账的流程是什么,从收到款至钱花出去之后,都怎么做账,谢谢!
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗