您好,是需要的,谢谢
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    生成本的工资,在企业所得税汇算清缴时职工薪酬支出及纳税调整明细表那张表时,会计分录上计入生产成本的工资要不要填在这张表李工资薪金支出
老师,汇算清缴时,填职工薪酬支出及纳税调整明细表时,里面的工资薪金支出包含生产工人和研发部的工资吗?
小微企业所得税汇算,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表, 这个表里的工资薪金支出要填吗,我 填了账上的计提金额,申报表A类这边工资怎么全部变成纳税调增
老师好,我记账时把发放的工资直接计入成本了,那么企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗?如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
企业所得税汇算清缴时,企业年金填在职工薪酬支出及纳税调整明细表那一列?
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?