你不能做收入,还没有开工呢,做借银行 贷预收 应交增值税,只能这样挂着
老师们好:我们是建筑行业,请问项目在没有开票给甲方的情况下,取回来的进项成本发票,当月要不要结转成本?比如取得发票时:借:工程施工-合同成本-材料费 贷:预付账款(供应商) 如果要结转的话我是这样做的:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
请问一下房地产企业在还没有做结算的情况下,就是工程款还没有全部支付,也还没有开齐各种建安发票的情况下,但是又开了含税的增值税发票(因为要申请契税补贴,当地的一个政策),这种情况下,如何去结转开发成本,确认主营业务成本?
我们是建筑劳务公司,刚签了合同,但甲方要求我们现在就开具发票,但是工程量还没有完成那么多,这个情况下,我们的企业所得税怎么办?我们的主要成本是人工费,还没有发生的劳务成本我能提前先暂估吗?
我是建筑安装企业,请问老师工程刚开工需要预收部分工程款,但对方要求先开票。在还没有成本的情况下开出发票怎样结转成本?
请问老师,工资12000,一个月交多少个税
老师,你好,公司2019年购买原材料有进项票,而且也付款了,只是一直没做账,今天补账的时候没有银行记录,代账公司给做了应付账款,现在要怎么平这个账呢
拆装屏蔽房付出去的钱进入什么科目
老师,如果7月工资到了9月份才发,9月申报47月工资是不是得0申报?如果已经申报了,在10月份申报8月工资时是不是要0申报了?假如8月工资在10月发
请问老师,委托外单位给货物镀锡怎么做账
老师好,我们做了融资租赁方式购入设备,厂家直接发票开给我们,那我们分期支付给租赁公司这样操作规范吗?
老师,运输行业,假期我在家轮休三天,正巧遇到单位要开票,我可以在家开票吧,就是不买公司在家的话,是换了IP地址了,税务不会觉得我违规吧
往来款放现金流量表哪个科目?
老师对方公司给我的发票红冲了又重新开了一张,勾选不用管那张红冲发票吧!
老师,公司是个体检门诊部,外账代理记账弄着呢,现在有部分钱从公户打给个人后一直挂账,另外没入社保的想从私人账户发工资,所以想从公户打给私户把钱怎么弄出来?请问试用期没入社保的工资不能从公户发吗?
但已经开票,不能确认收入吗?
你这个应该是开预收款,不开工程服务,612建筑服务预收款(建筑服务预收款) 这个是不征税,应该是开这个,这个对应做借银行 贷预收了,只有有完工进度对应才做收入结转成本
我们属于包工包料的,比如100万的工程,合同约定开工即预收30%的工程款,但对方要求见票付款。这种情况下分录怎么做?成本怎么处理?
这个还没有开工,没有开工不能挂主营业务收入,你实在想做收入话,开发票收入/总收入= 开发票成本/总成本,这样倒推出来开发票对应成本多少去暂估去结转
意思是合同预计100万的总收入,总成本80万。预开票30万,暂估结转24万成本吗?
主要是发票已经开出去了,应交税费已经产生,不挂收入那挂哪个科目合适些呢?
是的, ,1 ,你开发票就开错,开预收款不征税,我上面写了,正规是开这个,没有开工话, 2 ,你这个只是收款开发票,那只能算预收,所以这个我挂预收没有挂收入,
主要对方要求按合同内容开票
1 开之后借银行 贷预收, 应交增值税,借预收 贷工程结算,有完工进度,再按完工进度做 借主营业务成本,合同毛利,贷主营业务收入,
我没有设工程结算,而且本月开票可能下月才能付款
借应收 贷 应交增值税,不含税部分没有收款不做
但这样的话,月底申报增值税的时候申报系统自动同步开票金额和会计处理收入金额不一致怎么办
你怕税局找你们就做借应收 贷主营业务收入,借主营业务成本,贷工程施工,不按建安 合同准则做账话,没使用工程结算话, 你去按我上面发暂估那个比例先挂成本,
我是借应收30 贷收入27.52 贷税费2.48,借:成本24贷工程施工24,这样一来我又不知道需不需要暂估工程施工了,还是先就这样等工程施工为贷余额,后期有发生额了再冲抵?
先不暂估材料人工等,是的,后续发生再冲,
好的,非常感谢汪老师!
好的我先回复别的学员了