你不能做收入,还没有开工呢,做借银行 贷预收 应交增值税,只能这样挂着

老师们好:我们是建筑行业,请问项目在没有开票给甲方的情况下,取回来的进项成本发票,当月要不要结转成本?比如取得发票时:借:工程施工-合同成本-材料费 贷:预付账款(供应商) 如果要结转的话我是这样做的:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
请问一下房地产企业在还没有做结算的情况下,就是工程款还没有全部支付,也还没有开齐各种建安发票的情况下,但是又开了含税的增值税发票(因为要申请契税补贴,当地的一个政策),这种情况下,如何去结转开发成本,确认主营业务成本?
我们是建筑劳务公司,刚签了合同,但甲方要求我们现在就开具发票,但是工程量还没有完成那么多,这个情况下,我们的企业所得税怎么办?我们的主要成本是人工费,还没有发生的劳务成本我能提前先暂估吗?
我是建筑安装企业,请问老师工程刚开工需要预收部分工程款,但对方要求先开票。在还没有成本的情况下开出发票怎样结转成本?
公司自己的车不能走物流运输平台,挂靠的车辆可以,物流运输平台和车主单独结算?
老师我是提问16年买2台车合并在一起的学员,一般纳税人已经提完折旧,进项已抵扣,企业今天卖出一台,二手车发票是5万5~同时我在企业开了普票*对吗? 之前分让我把固定资产在分类扒开,在1月新做凭证,借固定资产A货B,贷固定资产 那我电脑软件账上的固定资产怎么减少一台? 下月报税是走简易报还是一般计税呢? 在资产负债表和今年汇算清缴,固定资产填报有影响吗?需要调报表吗?
老师,客户想要开票到广州公司,实际我是跟他惠东公司签代理协议
季度年度财务报表报送,现金流量表需要报送吗
老师,我咋感觉我上完课,脑子有时空空的,40岁的脑子不如20岁的脑子,是不是操作少,我都怀疑我的脑子
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的预算数量与结算数量差异较大,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
老师,麻烦问一下,个体户25.11月做的税务登记,申报经营所得,只申报第四季度,日期选择1-12月对吗
但已经开票,不能确认收入吗?
你这个应该是开预收款,不开工程服务,612建筑服务预收款(建筑服务预收款) 这个是不征税,应该是开这个,这个对应做借银行 贷预收了,只有有完工进度对应才做收入结转成本
我们属于包工包料的,比如100万的工程,合同约定开工即预收30%的工程款,但对方要求见票付款。这种情况下分录怎么做?成本怎么处理?
这个还没有开工,没有开工不能挂主营业务收入,你实在想做收入话,开发票收入/总收入= 开发票成本/总成本,这样倒推出来开发票对应成本多少去暂估去结转
意思是合同预计100万的总收入,总成本80万。预开票30万,暂估结转24万成本吗?
主要是发票已经开出去了,应交税费已经产生,不挂收入那挂哪个科目合适些呢?
是的, ,1 ,你开发票就开错,开预收款不征税,我上面写了,正规是开这个,没有开工话, 2 ,你这个只是收款开发票,那只能算预收,所以这个我挂预收没有挂收入,
主要对方要求按合同内容开票
1 开之后借银行 贷预收, 应交增值税,借预收 贷工程结算,有完工进度,再按完工进度做 借主营业务成本,合同毛利,贷主营业务收入,
我没有设工程结算,而且本月开票可能下月才能付款
借应收 贷 应交增值税,不含税部分没有收款不做
但这样的话,月底申报增值税的时候申报系统自动同步开票金额和会计处理收入金额不一致怎么办
你怕税局找你们就做借应收 贷主营业务收入,借主营业务成本,贷工程施工,不按建安 合同准则做账话,没使用工程结算话, 你去按我上面发暂估那个比例先挂成本,
我是借应收30 贷收入27.52 贷税费2.48,借:成本24贷工程施工24,这样一来我又不知道需不需要暂估工程施工了,还是先就这样等工程施工为贷余额,后期有发生额了再冲抵?
先不暂估材料人工等,是的,后续发生再冲,
好的,非常感谢汪老师!
好的我先回复别的学员了