您好 先做盘点处理 然后根据情况再做账务调整

老师长时间积累的账务问题,存在账实不符的问题,账上的库存商品明显多余实际的,这个该怎么调账啊?通过每个月做大成本来减少库存,一点点的把账和实找平吗?
老师,类似商超的公司,库存贝长实不符,怎山调整
老师,我们公司库存和实际不符,这个月挨个盘库了,账面的规格型号和数量都和实际盘的不投。 我现在调整库存该怎么调整呢。 我只调数量金额不要管吗,是制造企业。
公司的销售的产品长千种代理了几十家的产品,类似一个超市一样,出来生鲜不卖以外,其他都卖,库存商品怎么来给他分类
老师,我接手一家商贸公司,前期他们在代理公司代账,账务比较乱,银行存款,现金,库存商品帐面数据和实际对不上,二期库存商品没有数量,只有总金额。我需要怎么调整过来,没有思路了
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
老师,请问这家公司今年的年报已经填报完了吗
老师,这个印花计算表实际工作中哪里去查找
老师:视同销售不影响总的应纳税所得额? 但是会影响业务招待费、广告费的计算基数,是吗? 自产的作为赠送样品给客户和作为食堂用都是视同销售,是吗? 那个要加上作为计算业务招待费基数,哪个不要?不懂哦
土地增值税清算中,房开企业拆迁房屋,支付拆迁补偿款10万元,同时还面积90平方米,其中70平米属于拆迁置换面积,20平米为超置换面积。70平米置换单价为1000元每平米,超置换面积的20平米按市场单价3000元每平米。 请问这个业务中,房开企业的土地增值税收入应确认多少?拆迁补偿费成本应确认多少?
高新企业对财务软件的要求
退休企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
老师,这个分期买车的时候分居中会有一个未确认融资费用,那么第二年咱们做这个未确认融资费用摊销是怎么计算呀,按年摊销吗?
请问老师,一个商品混凝土制造公司采用简易征收,从小规模纳税人那里采购了水泥1%普P。现在就这个情况怎么这份情况说明。麻烦老师给详细写一下范例
老师,主要是期初系统还没准备好,就开业销售了,去年7月开业,至年底库存是负数,如果有盘点表,怎么调
那您要查明原因 是什么情况引起库存负数的 然后才好调整
一些商品没有入库
那把商品补做入库处理啊
我根据一些进货单做暂估入库,但是数额较大,还是差很多二十多万
您的意思是暂估入库后还差二十多万?
是的,还差20多万
那出库数量有没有问题
出库是根据收银系统做的
那跟实际的不符合么 还是入库数量不齐全
老师,还在吗
在的啊 回复了的 确定所有的暂估都全部入账了 还是负数?
是的,进货单全部做了
老师,能一次半年付费答疑吗
主要还是期初录入信息不对
如果全部进货单做了 出库也是根据收银实际的出库 不会出差这么大的差额的 您问下 是否有没有进货单的也入库出售了 一次半年付费答疑 这个我要问下学堂 是怎么处理的
是的,老师,有这种情况,但具体数额又不知道啊,我当时写了说明暂估了20几万,想着发票来了慢慢冲,那是1月份,现在3月了,却没有多少发票回耒
现在有一份12月底的盘点表,当时是负185万库存,我勉强冲成了O,盘点表当时没给我,导致2021年期初库存是0,我现在用这份盘点表补做期初库存可以吗
现在是库存模块有库存,总账和明细账对不上,明细账和实物对不上,因为库存期初录入数据不对,我在总贝长暂估,和明细贝长也对不上
那现在要把数据弄准确 然后再进行下一步 现在有准确的盘点表么 有的话 根据盘点表分析情况做暂估入账或者盘盈入库
我根据盘点表暂估入账,我只做总的暂估入账,系统库存模块数据要调整吗
我想一次付半年费用答疑
库存模块数据要跟总账对应上啊
不能只管总账 不管库存
我问下半年的费用 然后告诉您