您好 请问您提款做什么用途
老师好!我们公司是具有二级资质的建筑施工企业,在深圳地区,目前还属于小规模,不过,以后肯定是要转为一般纳税人。公司成立时间不久。有个问题要请教下老师。我怎么从银行提款出来?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
谨慎回答,不会的不要接手。老师我们属于建筑施工企业,领导让架构业务,怎么合理?已知我们营收1.5亿元我们成本要达到97%,即1.455亿元,最终使得我们利润3左右。其中我们采购成本占比60,施工费23左右,日常管理费用5左右,这样成本不够,我们成立一些咨询个体户消化一部分,另一个采用劳务公司形式。老师想问具体在执行过程中肯定偏差,实际发生肯定是一步步来的,我应该怎么做? 怎样构画这个业务,肯定结合实际来。不知道提前准备从哪里下手,根据建筑行业特有的,我可以付费,给予具体指导下。
老师,我问下,我们公司不是新成立了一个小规模嘛,法人和我现在一般纳税人的法人不是同一个人,老板是想通过这个小规模来开票给我们现在的一般纳税人的,目前还没开始开票,当时去办工商税务银行开户是我办的,银行开户通过我私人账户和公账走了个一块钱的流水,办事也产生了相应的交通费,就是我的报销,这个报销暂时账上没存钱还没报,但是呢?我想到一个问题,工资现在是法人零申报的,具体业务还没有,银行开户是通过我个人过了个一块钱,我在我现在一般纳税人这个公司报工资的,我如果在这个小规模公司正常报销合理吗?因为小规模工资是法人零报的相当于我不属于这家公司员工
老师你好,是这样,我们公司有两家。一个小规模,一个一般纳税人,这两家公司都是做测绘相关行业的都是开票给一些政府单位,一般纳税人主要做土地规划,城乡规划,小规模是也是规划设计,我们公司主要的实际成本其实没有什么设备,主要就是人工他们去做一些方案测绘,所以一般也就是人员工资,但是我们人员工资每个月又不是很高,因为他们都是年底按项目完成的业绩发放提成,业绩提成年底会比较高,平常月份的工资都是提前发放的固定工资,一般也就五千左右,所以目前存在一个问题,一般纳税人这家公司缺成本票,我想问下像我们这种情况怎么处理呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,这是我前天应聘工作时对方问我的问题。想麻烦老师分项分用途给说一下,怎么从银行提款出来?谢谢了
可以银行转账给个人 以备用金 借款 货款等 也可以开现金支票以备用金 工资等方式提现