你好不需要做分录的。
老师 财务报表上面的利润总额是20万 应该交1000元的所得税,在申报所得税纳税申报表的时候弥补亏损了 不需要交税,这个会计分录应该怎么做?
老师,我这个月报税,财务报表上传的利润表所得税额是写的1-9月应交的4000,前面已经申报了400,现在所得税申报表应交所得税是3600,这样申报是对的不
老师, 1、我们第二季度财务报表利润总额是52W多,所得税费用是7.8W左右, 2、企业所得税报表申报的时候,我根据财报数据填写利总后,因为前期有亏损,利总弥补坤孙了,报表上的应交税费为0; 我想咨询的是: 本季度因为实际并不需要缴纳所得税,那财务账上是否需要按财务报表数据计提一笔放在账上
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师 股东要分配利润,按什么分配?怎么分配?需要哪些步骤和会计分录
你好,可以自己约定,也可以根据占股比例出一个分红协议,然后你们分红就可以。
老师 按净利润分红,那么弥补以前年度亏损的怎么提现呢?
他是按照弥补亏损之后计提法定盈余公积之后的利润来分红。