同学你好 有发票就可以做费用

我单位收到A公司代B公司付的租金,但这两家公司之前没有签订任何协议和出具任何证明,17年以来一直是这样转账的。合同是我单位跟B公司签订的,现在我单位该怎么处理这个业务呢?
老师您有空帮我看下,这个怎么合理避税,有办法解决么?A公司和车银行有签订代收代付的协议。
老师,我们公司3月给一家企业甲开票(真实业务) ,4月收到另一家企业乙付款,5月才知乙代甲付款,这样的话,我们三方签订个这样的协议可以吗?老师帮忙看下这个协议有什么不妥之处没?
老师你好,我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务,然后赚取一定的服务管理费,这个代收款的业务如何才能合法合规,我大概了解了一下,是要签订协议书,但是就存在一个问题,就是我们的供应商很多,经销商也很多,如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的,是否能拟订一份三方的合同,规定好这个代收代付协议,在合同中做明确的约定,由我们来帮代收货款,供应商假设是乙方,经销商是甲方,然后我们公司作为丙方,然后合同中约定,甲方为我们所有的经销商,乙方为我们所有的供应商,然后我们签合同时,经销商客户在甲方签字,供应商客户在乙方签字,然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看,这种方式是否可行
老师您好,我们是外贸出口企业,有个订单三方贸易,我们和A国公司签订了贸易协议,A国又把货卖给了B 国公司,他们签订了协议,提单发货人是A国公司, 提单收货人是B国公司,报关单上镜外收货人是A国公司,本来应该是B付款给A,A再付给我们,但是因为付尾款时,A 的银行账户限制,B无法付给A, B把尾款直接付给了我们,预付款是A付给我们的。请问下这样能退税吗?会不会有税务外汇风险?
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询
有时候也这么走账,但是老板说这样业务量一上来就要纳税了,所以基本都是按第一种方式入账,老师您有空帮我看下,这个怎么合理避税,有办法解决么?实操太弱了,所以想学
你要避税就要有足够的进项才可以的
这个进项要从哪里找呢老师
让供应商给你开成本进项专票
老师,但是我们基本没有地方去开专票,还有其他办法吗
哪个环节都没有票,而且是小规模纳税人
你们是小规模的吗
是小规模的老师
那这个小规模只要季度不超三十万就是免税的
这个金融服务业没什么,成本可以结转
员工工资就是成本的
那这个员工工资怎么做比较好呢老师 真是麻烦你了 我不是特别懂 我打算报名咱们的实操学习了 想先解决掉这个问题 谢谢您
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
可以影响的也只有所得税不会减少增值税
是 这个不影响增值税的
我现在想解决增值税
增值税需要你有足够的进项才可以