你这个直接放到工程施工科目下,加明细科目就可以了。
老师们,我们公司是工程检测技术服务行业,成本费用发票有吊装费和租赁费及运输费,我现在把这几种入到工程施工科目下呢还是做到机械作业二级科目下?
老师们,我们2021年的账结完后,我测算业务招待费和福利费是超标了,我们是工程项目建筑装饰装修行业,公司的组织架构是有办公室人员和工程部的的,我做账时把办公室人员工资做到管理费用—工资里了,工程部的人员工资做到了“工程施工—合同成本—人工费”,那么我要测算这个工资比例是按照应付职工薪酬这个科目计算还是只按照“管理费用—工资”这个科目的计算呢?
老师,我们是测绘公司,属于技术服务类,想问一下我们在做项目的时候,项目的相关成本(主要是人员工资和餐费,住宿费)是直接放主营业务成本还是要设成工程施工来统计成本,还有收入我是直接入的主营业务收入核算
老师,您好,我们是建筑行业,像购进的机械租赁费,吊装费,购买的材料,是计入工程施工二级科目加什么呢?合同成本,还是间接费用
老师/:coffee,我们这边是建筑安装公司,现在同时进行着3个工程项目,平时我把各个项目发生的成本费用计入:工程施工-项目-材料费用/机械费用/人工费用……里面了,但是月底的时候,这几个工程还没有干完,我该怎样结转 工程施工-项目-……,这个科目呢
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
好的,我们有30几个挂靠我们公司的人,他们没有资质,从一个项目结算提走的款一般去税局或邮政代开成这几种发票,但肯定不是实际发生的,那么我今年依据老板的要求,所有的成本费用都要细化到项目上,我们项目非常多,有专门的合同编号,我就依据合同编号分核算项目做了,领导还要求分部门分职员,那么这部分外挂人员的这样代开发票我能不能直接做二级分包费—分包部—某某人?
这些外挂人员的有专门的结算部人员在办理结算,报销单上一般会写他们结算部谁带某个外挂人员名字,我该挂谁的名字合适呢?
这个名字通常按那个挂靠项目负责人或者是相关人员的名字来处理啊。
总之就是我们公司内部人员的名字是不是?项目负责人就得查合同了,项目负责人有的就是外挂人员
对的,可以这样理解,同学
那么我把二级科目已经分核算项目加了部门及职员,那这些人应该写什么部门呢?我之前写的分包部,那现在改成结算部有没有问题?
这个没有固定标准,你可以自己确定,同学。
老师,我这个主要是担心税局查账税法上有没有风险?因为近期我们这部分人在邮政及税局个人代开了大量的发票,税局已经下达通知查公司了,公司许多年累计就是这么做的,我是去年7月才入职到这公司的,公司现在才花大量的资金找事务所的人做财务顾问,但许多时候人家都忙着接不上电话
这个不影响,只要你相关的那个原始凭据和你的这个账上,这些是对应合理的,这个就没什么问题。
嗯嗯,因为我们的项目非常多,领导要求我细化到部门职员及项目上,所以我才这么设置,但人家财务顾问说我不能将分包费提现在账面上
就会担心人家查账时又追究挂靠这部分业务的合法性麻烦了
你这个挂靠只能按照分包的形式处理啊,这个是正常情况,同学。
对啊!我也是这么做的,但我们的财务顾问说最好不要在科目分录里体现
你这个部分在这个里面,那你这边怎么去平账了?你这个挂靠这边怎么去把那个钱付出去了?