你这个直接放到工程施工科目下,加明细科目就可以了。
老师,我家主要做工程的设备租赁工作,现在我公司租赁一些工程的机械设备,租赁已经付完,但是我们给干活的工程还没有给我们结款,去年开始干的,预计今年不能给结款,不能确定收入,那我租赁设备的租赁应该计入哪个科目,是主营业务成本还是管理费用,还是其他的科目啊
老师们,我们公司是工程检测技术服务行业,成本费用发票有吊装费和租赁费及运输费,我现在把这几种入到工程施工科目下呢还是做到机械作业二级科目下?
老师们,我们是建筑装饰装修的小规模企业,现在做着一个200万的小项目,预计元月底竣工,人工这部分是老板找人外包的,包工头有自己的小公司给我们开的是电子发票(工程服务*装饰装修),那么我现在做账是否将这部分做工程施工二级科目分包费里还是做到人工费呢?
老师们,我们2021年的账结完后,我测算业务招待费和福利费是超标了,我们是工程项目建筑装饰装修行业,公司的组织架构是有办公室人员和工程部的的,我做账时把办公室人员工资做到管理费用—工资里了,工程部的人员工资做到了“工程施工—合同成本—人工费”,那么我要测算这个工资比例是按照应付职工薪酬这个科目计算还是只按照“管理费用—工资”这个科目的计算呢?
老师,我们是测绘公司,属于技术服务类,想问一下我们在做项目的时候,项目的相关成本(主要是人员工资和餐费,住宿费)是直接放主营业务成本还是要设成工程施工来统计成本,还有收入我是直接入的主营业务收入核算
现金流量表期初现金余额是什么数据,我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对,我想知道正确的数据是什么项目加总得出的,豆包上搜不明白
接收到对方公司的股权需要申报印花税吗
老师A公司与B公司签订劳务分包公司,劳务公司B给A公司开具劳务发票,因开具发票所产生的各种税费包括企业所得税都由B公司承担,比如B公司是小规模纳税人,劳务费时10万,那么由此产生的税费(增值税+附加税+水利+印花税+企业所得税)为6064.50,如果让劳务公司给A公司开具106064.50的发票,这样不是又产生税费了吗,这个逻辑不太清楚
还如果实际控制人不是公司的股东法人等高管,但实际控制人被聘为总经理每月发工资,那么她给公司借款可以计算利息吗,是不是有个债资比
我公司承接一份人力资源服务*建筑劳务外包6%,我们的供应商给我们开具,劳务*加工服务1%,这个进项票可以吗
老师,我们公司是销售珠宝的门店,请问销售金条、金豆子、珍珠需要缴纳消费费吗?不需要缴纳消费税的话,国家税务总局有没有正式的文件,可不可以发给我参考?
4月份货物出口,6月份取得发票 ,6月末进项勾选了,6月账务处理是 ,借:抵扣进项 贷:应付账款,7月15号之前做退税申报,并取得退税款时, 在7月的账务处理是, 借:进项税 贷:待抵扣进项, 借:其他应收-出口退税 贷:增值税-出口退税, 借:银存 贷:其他应收-出口退税。这样对吗?分录只涉及里税额,其他忽略
计算企业所得税时要扣掉增值税吗
老师你好,我们是建筑企业,本月开票不含税收入191万,销项税17万多,我们预缴7.8万。我们预缴的所属期都选的是6月,我7月申报的时候,可以选择少抵减点不。还有就是我需要准备多少进项税啊
老师,工程公司税率是多少的,税目和税率,一般纳税人和小规模纳税人麻烦都说下
好的,我们有30几个挂靠我们公司的人,他们没有资质,从一个项目结算提走的款一般去税局或邮政代开成这几种发票,但肯定不是实际发生的,那么我今年依据老板的要求,所有的成本费用都要细化到项目上,我们项目非常多,有专门的合同编号,我就依据合同编号分核算项目做了,领导还要求分部门分职员,那么这部分外挂人员的这样代开发票我能不能直接做二级分包费—分包部—某某人?
这些外挂人员的有专门的结算部人员在办理结算,报销单上一般会写他们结算部谁带某个外挂人员名字,我该挂谁的名字合适呢?
这个名字通常按那个挂靠项目负责人或者是相关人员的名字来处理啊。
总之就是我们公司内部人员的名字是不是?项目负责人就得查合同了,项目负责人有的就是外挂人员
对的,可以这样理解,同学
那么我把二级科目已经分核算项目加了部门及职员,那这些人应该写什么部门呢?我之前写的分包部,那现在改成结算部有没有问题?
这个没有固定标准,你可以自己确定,同学。
老师,我这个主要是担心税局查账税法上有没有风险?因为近期我们这部分人在邮政及税局个人代开了大量的发票,税局已经下达通知查公司了,公司许多年累计就是这么做的,我是去年7月才入职到这公司的,公司现在才花大量的资金找事务所的人做财务顾问,但许多时候人家都忙着接不上电话
这个不影响,只要你相关的那个原始凭据和你的这个账上,这些是对应合理的,这个就没什么问题。
嗯嗯,因为我们的项目非常多,领导要求我细化到部门职员及项目上,所以我才这么设置,但人家财务顾问说我不能将分包费提现在账面上
就会担心人家查账时又追究挂靠这部分业务的合法性麻烦了
你这个挂靠只能按照分包的形式处理啊,这个是正常情况,同学。
对啊!我也是这么做的,但我们的财务顾问说最好不要在科目分录里体现
你这个部分在这个里面,那你这边怎么去平账了?你这个挂靠这边怎么去把那个钱付出去了?