b企业是要交完所得税后去分红
企业和企业间的分红要交税么?比如a投资b公司,b盈利分红给a,a需要交税吗?
A作为投资公司投资b企业,b企业要对a分红,b企业是要交完所得税后去分红,还是交所得税前分红?
企业股东A对外投资公司B,取得分红后,企业股东A是否要交企业所得税?取得的分红用于公司经营支出后,剩余的钱怎么处理?A公司只做投资不做其他业务,只有分红收入
老师你好咨询一下,居民企业之间的投资免得是股息红利跟企业所得税吗,还是指免股息红利。比如a公司投资b公司,b公司给a公司的分红,a公司是不用交20%的股息红利,然后这部分分红是不是也不用交企业所得。
问下、企业给企业分红前要先交完企业所得税再分吗?比如A投资B百分之30,然后B赚了100万、要扣完企业所得税再分给A吗
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?