你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
老师,缴纳了社保,然后想从员工工资里面扣,我计提分录怎么做?发放工资的时候怎么做?
老师您看我这样做工资表和分录正确吗?后面的其他应付款社保(个人部分)平账的分录怎么做?摘要这什么?这个钱是在员工工资里先扣了的。
老师,工资表里面扣了员工社保和个税应该哪个时候做分录,怎么做分录
在做工资表的时候,实际是公司应该交的社保部分,在员工的工资里面扣掉了,这个扣掉的这一部分公司社保费应该怎么做分录?
上个月发工资的时候银行已经扣个税了,但是员工的个税忘记从他们工资里面扣了,上个月发工资的分录应该怎么做啊?这个月从员工工资里面补扣个税分录又要怎么做呢
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
老师,计提工资跟社保的分录可以分开做吗?
分开写分录也可以。再发生的那一个月就计提。
那只是计提工资的分录怎么做呢?
借成本费用类科目贷应付职工薪酬。
支付工资的时候,贷应交税费-个人所得税,相当于计提个人所得税吗?
是的,就是把个人的个税扣下来,然后交给税务局。