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18年的时候,预收客户了一笔货款,当时没有开发票,冲的在建工程: 借:银行存款1000000 借:在建工程(其他)-1000000 之后在建工程转入了无形资产: 借:无形资产200000 在建工程(其他)1000000 贷:在建工程(安装工程)600000 在建工程(建筑工程)600000 现在公司已经正式运营,给客户开具了普通发票1000000,该怎么做分录?

2021-03-28 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-28 20:19

同学你好,建议分录如下: 借:无形资产,100万元 贷:其他业务收入,100万元 到科技局办理免增值税备案后,再开具发票。

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同学你好,建议分录如下: 借:无形资产,100万元 贷:其他业务收入,100万元 到科技局办理免增值税备案后,再开具发票。
2021-03-28
你好,你写的分录怎么这么奇怪呢
2021-03-28
借在建工程贷无形资产 借在建工程贷应收账款 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 你摊销的无形资产也得红冲
2021-03-27
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
你好; 你先做; 借在建工程贷进项税转出 ; 转固定资产去没有;
2023-06-12
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