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老师,我是幼儿园,我们每年要给总园交管理费,我每月计提管理费时借管理费用 贷其他应付款。在付款时,借其他应付款 贷银行存款。这样对吗

2021-03-29 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-29 20:58

你好,对的,你的理解是对的, 或者 借管理费用 贷银行存款

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快账用户7755 追问 2021-03-29 21:00

我先计提,在年末一起付款

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齐红老师 解答 2021-03-29 21:00

你好,那样也是可以的  

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快账用户7755 追问 2021-03-29 21:06

老师,按我的方法做账,要是转年3月付款,会影响企业汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2021-03-29 21:07

不会影响企业汇算清缴

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你好,对的,你的理解是对的, 或者 借管理费用 贷银行存款
2021-03-29
同学你好 借,管理费用一公司保险 借,管理费用一个人保险 贷,应付职工薪酬一公司保险 贷,其他应付款一个人保险 交款 借,应付职工薪酬一公司保险 借,其他应付款一个人保险 贷,银行存款
2020-10-09
您好,应付职工薪酬来代替 其他应付款,谢谢
2021-03-21
你好22年做   借管理费用贷其他应付款  ;  23年   支付 ; 借其他应付款贷银行存款 ; 23年收到发票   附在22年凭证后面去  ; 你们开的发票是不会在汇算之前开回来吗   
2023-02-16
您好 同一笔费用的话 支付时应该是 借:其他应付款,贷:银行存款
2021-03-10
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