您好,应付职工薪酬来代替 其他应付款,谢谢

老师,老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费),贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板),再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)
幼儿园老师的伙食费分录怎么做? 计提 借 管理费用福利费 发放 借 其他应付款生活费 贷其他应付款 生活费 贷 现金
老师,我是幼儿园,我们每年要给总园交管理费,我每月计提管理费时借管理费用 贷其他应付款。在付款时,借其他应付款 贷银行存款。这样对吗
请问我们公司交伙食费2100(其中单位交1000,个人交600,待售保安500) 分录怎么写,不会 借管理费用-福利费 2100 贷 应付职工薪酬-福利费 2100 借应付职工薪酬-福利费 1000 其他应付款-代付伙食费 1100 贷现金 1100 收取个人 借现金1100 贷:其他应付款-代付伙食费 1100
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
老师你好,设计服务咨询费12000,这个我记入办公费用,还是待摊费用啊
老师,请问一下我们是国际贸易有限公司,代理进出口业务的,我们是家锋,公户先支付款项给深圳外轮代理公司,然后收到鹭翔转钱给我们备注超期费。金额一样的。这个怎么做分录哦
老师,电子税务局开具的发票如何下载发票链接?
老师,法人租车给公司,公司支付的费用给法人,法人需要开票给公司吗,平常的加油费维修费可以报销不
个人到税务局去开4800元的劳务派遣发票要多少税款
请问老师,货运部属于个体,可以开增值税专用发票发票,税率1%?
朴老师,个税都错了。需要更改吗?如何更改?
老师,请问科目余额表中的利润分配期初数,本期数借方贷方,和利润表、资产负债表那些数据有联系
老师,经营场所产权是老板自己的,不收房租,房产税也没代扣代缴行吗
老师好,房租是11.24到12.24期间的,那是计入11月的费用还是入12月的费用
不需要冲减 其他应付款的生活费吗 老师
借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师 你看看这个会计分录有什么问题吗
请问老师的伙食费是打给他们么?
不是 看不懂问题出在哪里
我觉得不走 其他应付款科目走
但是我看她在做计提的时候 走的借方管理费用 福利费 贷方其他应付款 生活费
假如您觉得正确,就按照之前的去做
那按照计提的逻辑 发放的话不就是借 其他应付款 贷方 现金
您好,不是的。走应付职工薪酬
主要不懂幼儿园账务处理 老会计 问我们分录错在哪里 关键看不出来问题 除了计提 没走管理费用 其他看不出来
老师 你觉得呢
工资,社保,住房公积金,福利,走 应付职工薪酬/应付福利费
借方 管理费用 贷方 应付职工薪酬 发放的话可以冲减其他应付款的吧 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 生活费
您怎么没看明白呢?一个劲的想着其他应付款呢