您好 计提固定资产的折旧需要按照谁受益谁承担的原则进行划分到费用里 借:管理费用、销售费用、制造费用等 贷:累计折旧

2019年12月31日计提本月固定资产折旧费 。写出会计分录
31日,根据“固定资产分类折旧汇总表”计提本月折旧费3,428元。会计分录
您好老师请问这题详细分录要怎么写甲公司2019年10月将生产间一项固定资产进行改扩建,该项固定资产厦原价150000元,已提折旧30000元。改建中发生材料费8000元。2019年11月10日改建成,并达到预定可使用状态,改扩建后固定资产预计使用10年,预计净残值为6800元。20199年12月31日,固定资产可收回金额115000元,认定资产发生减值,减值后预计固定资产尚能使用8年,预计净残值为3000元。改扩建前后固定资产均采用年限平均法计算折旧。要求编制:(1)2019年10月固定资产改扩建会计分录:(2)2019年11月10)日固定资产改建完成会计分录:(3)改建后固定资产计计提折旧会计分录;(4)2019年12月31日计提减值准备会计分录;(5)2020年固定资产计提折旧会计分录。
(9)12月31日,计提本月固定资户折旧费26,000元,其中:年间固定资户折旧费16,000元,行政管理部门固定资产折旧费10,000会计分录怎么写
12月31日,按规定计提本月固定资产折旧费三万元,其中生产车间使用的固定资产应计提折旧费两万元12月31日,按规定计提本月固定资产折旧费三万元,其中生产车间使用的固定资产应计提折旧费两万元,企业行政管理部门使用的固定资产应计提折旧费一万元(需要分录)
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目