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老师,您好。2019年我们收到一张尾款的发票3w,21年3月需要付出这笔款了,请问账务处理怎么做呢?当时拿到票未作任何处理。

2021-03-30 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-30 11:54

您好,可以计入当期收益

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快账用户9760 追问 2021-03-30 12:00

正常做账吗?

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齐红老师 解答 2021-03-30 12:05

您好,金额不大,可以正常做账的

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您好,可以计入当期收益
2021-03-30
借:预付账款 贷:银行存款 按月分摊费用,收到发票附在凭证后: 借:管理费用-房租 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2021-12-01
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
2023-05-15
您好 请问税金大概多少金额
2021-03-24
你好;  之前9月收到款你怎么做账的; 我看看借贷方;现在才好判断跨年怎么红冲分录。  
2024-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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