是不是要点那个凭证过账,,结转损益就可以了 是的
老师你好,如果我这个月的话呢,银行流水明细的话,已经编辑好了,是不是要点那个凭证过账,,结转损益就可以了
你好 老师 我这个月做计提发放7月的工资 那我是不是直接就可以把工资结转损益了呢 做完账 直接就过账吗?
老师好,我想问一下,现金日记账和银行存款日记账与明细账是怎样的逻辑关系,比如购买一批材料,用银行银行对公户付了款,这个需要记入银行存款日记账里面,如果还在明细账里做一次的话,是不是就重复了, 我搞不懂它们之间的逻辑关系。
老师您好,我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润,12月的凭证已经不能改动了,可以在1月份补结转吗?补结转的话要通过以前年度损益科目吗?这个凭证怎么做?感谢!
老师好,我们小规模账户账面上资产小于负债,这个是不是可以不用发工资了呢?如果不发工资,那这个账户就不用报个税了,每个月基本就没流水了,这个账的话是不是也就不用做了?
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师你好,如果做的这个流水明细,要怎样看到自己是做的是对的呢?在哪里查看?
和银行的对账单核对期末余额
老师你的意思是说我要先凭证过账,结转损益之后,再凭证过账之后再看那个期末的余额是不是跟银行的一样一样的话就对吗?
老师,这个我还凭证过账,结转损益是这样子看这个金额吗?
你过账点结转损益就可以了
好的,谢谢
我就是不知道我这样子做对不对
电子帐按顺序都没有问题的