你好是的,发票验证是正常做的,已经验旧了不用管。
请问老师,购买方把没有认证的发票退回来要求销售方红冲,那么销售方开具的红字发票的发票联和抵扣联需要交给购买方吗?
1月份开具增值税专用发票,现在需要开具销项负数发票,开完发票需要把发票联认证抵扣联交给客户吗,那如果对方已认证,需要对方提交开具负数发票申请,那发票验旧怎么办
我们给销方开的发票,对方已抵扣,开具红字发票信息,我们给开具了负数发票,我们把后两联都给了对了,我们现在提示需要验旧发票,现在我们提供第一联和红字发票信息可以吗?
开出的销项票当月可以在开票系统上作废,过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可;②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票,负数开具销项发票是冲红的意思吗?
我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开 需要做哪些操作? 第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗? 第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?