您好
专款不是在其他应付款里面么
老师,7月预付押金5万元的时候,借:其他应收款 贷:银行存款 那么8月份资产负债表显示的还是借:其他应收款,贷:银行存款吗
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
老师好,增值税怎么计提
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,既可能资本化,也可能费用化这个对,老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊?
老师,为了避税,7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款,后续在后面一个月冲销这笔分录,冲销的依据是什么呢
现代服务~代理运输服务费,的类目,公司需要什么资质吗?
我公司是生产型公司,因工程款未收回,有房产抵工程款收回来,现在工抵房要出售,例如房产是卖出是80万,但开票要按公允价90万开票,应收款是80万,那么10万差异是应该如何做账务处理?
电子税务局怎么查看已经查看过的文书
老师,你好,去年多交了几千元的企业所得税,在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元,是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账?
报个税的时候,本期收入包含,社保和公积金吗
打个比方。老师
怎么做调回
就是做错,想调回
贷 其他应付款-专项 贷方红字
贷 其他应付款-某某 贷方蓝字
老师,根据上面,具体分录怎么写
您专项本来就在其他应付款二级科目里面 不需要再调整啊