你好,具体是哪里错了
6月份写了这比错误分录:借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:其他应收款2000 银行存款1000 。本来应该写正确分录 借:应付职工薪酬-社保 1000 其他应收款2000 贷: 银行存款3000. 我这个月应该怎么调整
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
老师你好,小规模公司买个小汽车,租出去,经营范围写上租赁就行吧,还需要办什么证吗
@刘艳红老师,老师,利润分配二级科目以前年度损益调整和以前年度损益调整有什么区别?是不是可以这样理解,小企业会计准则补计提2020年漏录入的固定资产折旧用利润分配二级科目以前年度损益调整时,不用改2024年报表,假如是企业会计准则用以前年度损益调整,要改2024年报表,问题是这两个科目最终都转入未分配利润中,为什么小企业会计用的科目是影响当时未分配利润,而会计准则用的就算是影响
老师法人可以兼财务吗?
有没有老师开过pcba板的发票呀?税收货物名称应该选什么啊?只找到了pcb板的
营业执照上可以开材料,但我们主要提供劳务,想问开小额的有没有什么影响
老师,请问一下20年开的纸质发票100万,但是甲方当时只拨付了993000多,剩余7000一直没有拨付,甲方意思是7000红冲掉,可以红冲么?
印花税最新政策是什么?有什么变动?
请问一个人工他在A公司每个月领¥5000在A公司缴纳社保,同时他又在B公司兼职,每个月2000块钱,在毕公司的工资还需要缴纳社保吗?
我帮别人修理排水沟,材料+人工6500元,税局代开要怎么开,才可以不用缴纳20%的个人所的税
老师,我公司有自产自销农产品,一般纳税人,请问可以开免税发票吗
管理费用的钱不要在其他应付款里面冲!要直接银行存款还
借其他应付款1000 贷银行存款1000
详细分录!!就是7月把1月做错的做回来
你根本不知道我在说什么,这么不认真对待
你不是说不用其他应付款,用银行存款支付吗?我理解有误?那你表达意思是什么