您好同学,首先要弄清楚为什么要转回

老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
老师你好,我们单位是餐饮公司,一般纳税人,购进的鸡蛋,蔬菜都是免税的,想问问农产品有加计抵扣政策吗
老师, 公司给所有员工买的团体险,要并入工资薪金所得缴纳个人所得税吗?
请问老师蛋鸡的折旧怎么计提
买的门面装饰,开的专票能抵扣进项吗
老师,请问公司装修的不锈钢门窗可以一次性计入费用吗
城市的公寓不出租的时候要交房产税吗
公司银行账户代付跟公司无关人员法人母亲中国人寿保险3万,后法人又归还3万保险到公司账户,会计分录是?
老师,第四季,销售收入有开票的,我忘记给他摘出来填在第三行了。怎么办
老师 其他应付款个人账上有余额 那人不在公司了 账上欠他的钱怎么处理
请问申报个税的电脑端申报登陆密码不知道,法人代表扫网页版的自然人电子税务局登陆了网页版可以查到个税系统的密码吗?
老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元
相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?
您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?
还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了
您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用
老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?
您好同学,是这样的
老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000
不然就重复计算这1000了
您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做
老师!凭证怎么弄
附上这1000的原始单就行噢
原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?
复印一下附在后边说明一下情况就行。