您好同学,首先要弄清楚为什么要转回
老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
记账凭证上的附件张数怎么填,如果后面合同很多页也要一页页的数吗
新接手一个兼职 开票2500w 暂估了710w 流水才200多万 老板娘老想挂我的名字做办税员 给我申报个税 如何规避自己风险
老师,个体工商户需要报什么税?个体工商户开多少发票不用交税?开票有收入了要怎么交税
下个月电商平台推送数据,怎么个推送法呢?比方说abc平台,线下都有卖东西。那a推a的,咋对不上呢?
老师,你好!关于洗煤厂工业企业,如购进原煤1000吨到生产加工洗选成精煤过程及销售整个过程中,涉及的会计分录有哪些?
公司之前个税都按全责发生制申报,比如8月工资9.15发9月申报8月征期,申报报了8月工资,什么时候调整按收付实现制报合适
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元
相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?
您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?
还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了
您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用
老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?
您好同学,是这样的
老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000
不然就重复计算这1000了
您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做
老师!凭证怎么弄
附上这1000的原始单就行噢
原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?
复印一下附在后边说明一下情况就行。