您好同学,首先要弄清楚为什么要转回

老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
老师好,请问员工的个税是怎么计算的?
老师,我还有个问题,就是24年亏损,25年4季度盈利,整个25年利润额为正数,那4季度是不是可以不用预扣预缴,先弥补24年的亏损?
老师 你好 我们销售生产线 生产线里包含好几个设备,还有小零件/设备调。怎么开发票?
老师,A公司持股B公司股份,如果A公司转股的时候需要缴纳什么税
左上角有通行费、旅客运输服务标识的普通发票,系统里全量发票里可以查到,但是抵扣勾选的发票里提取不出来,那我可以计算抵扣填到报表里吗
老师中午好!10月扺扣已勾选了,现在要撤销如何操作?
请教,车辆入账价值报括购置税吗?保险费应该是费用化吧
老师个人独资和控股的有限责任公司,小规模纳税人的是不是不用交企业所得税呀
老师,请问电费的分割单需要双方盖章吗
请问旅游公司和劳务劳务派遣公司,小规模和一般纳税人都怎么算差额记税,和一般计税的?
老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元
相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?
您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?
还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了
您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用
老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?
您好同学,是这样的
老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000
不然就重复计算这1000了
您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做
老师!凭证怎么弄
附上这1000的原始单就行噢
原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?
复印一下附在后边说明一下情况就行。