您好同学,首先要弄清楚为什么要转回
老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元
相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?
您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?
还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了
您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用
老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?
您好同学,是这样的
老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000
不然就重复计算这1000了
您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做
老师!凭证怎么弄
附上这1000的原始单就行噢
原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?
复印一下附在后边说明一下情况就行。