您好同学,首先要弄清楚为什么要转回

老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-专款1000元 银行存款 3000元 7月份的时候, 专款怎么调回到其他应付款科目里面呢???
老师 1月份 借:管理费用 4000元 贷:其他应付款-其他款1000元 银行存款 3000元 做错分录,7月份账处理好,详细分录怎么写!
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元
相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?
您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?
还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了
您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用
老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?
您好同学,是这样的
老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??
老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000
不然就重复计算这1000了
您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做
老师!凭证怎么弄
附上这1000的原始单就行噢
原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?
复印一下附在后边说明一下情况就行。