你好,如果你们也是赠送的话,建议不要作战了,如果做账的话,你需要交增值税做账的借库存商品贷营业外收入,借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项。
我方进货时,供货商有赠品零金额给我们,我方现在也零金额把该赠品增给别人。这种如何做账。如何开票
企业内账,供应商现用让利模式供货,给对方打款5万,赠货(好多品种)40%,也就是对方会总计发货50000*1.4=70000货给我们,分多次发货,多种品种,问双方如何做账(会计分录)?我们的账面余额才能对的上
我司在其他公司转入一批库存商品,对方没有给我司开发票,数量不多,应该是相当是赠送,我如何做账,现在这批产品开票卖出去了。
采购外边香火然后我们再卖给香客,供货商当月开不了票,说下月开票,货已经先给我们用了,供应商只提供销货清单,像这种情况我可否先用销货清单把商品数量金额啥的暂估入库?卖香火收入如何记账呢?
我们是食品批发业,正常情况下回来的商品是100件搭赠20件。现在因为货源紧张,无法搭赠,供应商要求我们开具6%的服务专票,将属于搭赠的20件以现金的方式返到账户上,有1万元, 用于下次抵扣货款。请问老师,这1万元如何做分录?
老师,留存收益需要做账务处理吗
请问老师发票在上月收到没付款已经做账,本月付款把上月发票零头抹掉了,抹掉的零头入营业外收入还是冲红上月发票零头
老师,开进来的餐费专票可以抵扣进项吗
老师您好,请问一下这发票还能用吗?
请问下,这边因为申报个税问题,专管员要求企业所得税汇算清缴年报调增,那我账上要怎么处理 ,谢谢
请问,股权架构是母子公司,母公司发生的人工成本是为几个子公司服务的,但母公司无收入,这样独立核算的话,母公司只有亏损,但几个子公司盈利的话,母公司的人工费又无参与子公司抵消利润,有什么好的方法解决这个问题?
老师,我想问一下。公司注册资金,10万,一直没有经营,就是法人支付给会计公司2400,银行存600扣手续费等,其中200做了实收资本。2400做法人垫付。现在公司以2000卖给其他人了。我是不起要把这2400,还有剩下的法人付款的400,做债转股,把他们转成实收资本啊
老师我们项目施工租的集装箱给工人用,发票名称写的 金属制品\'*集装箱,这样写对吗?
怎么操作变更保管人。
您好,公司员工拿自己的电话费来公司报销,老板也在报销单上签字同意报销,那请问可以入账吗做费用吗?
那做账的话,这个金额该怎么写合适呢
你好,库存商品的价格你需要问下你的上一家,他给你的时候他们的销售价格是多少?
如果上家也是零金额增给我们的呢
你好,问对方的销售价格,而不是给钱。
这个产品100块钱,但是送给你,你这个金额写100就可以。