您好 把暂估的1万红冲 然后根据发票入账
老师,当时5月份按开票原材料才9w,5月份结转成本9w,没有暂估成本,5月份收入25w,导致至今11月份本年累计利润总额很大了,怎么处理?
5月暂估了4月5月收入1w,5月份的收入1w已结转到本年利润了,这个月发票来9000,怎么做帐
老师,晚上好!请教你一个问题,有一批商品4月份暂估入帐,但是4月份已卖出,开票,5月份发票到,调整暂估入帐,那我应该什么时候确认收入,结转成本呢
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
老师 5月份暂估的石材成本,然后9月份才收到发票,冲销前面的帐要做到几月份呀?5月份暂估了入库然后成本也结转了,冲销的帐咋做
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
你好,这个6月份来的发票只有4月份收入,5月的发票还没来,这怎么弄啊,4月5月暂估1w
5月份的发票大概什么时候到
你好,不知道什么时候到
那您先把收到发票的冲销暂估吧
你好,就是把之前的1万冲销掉,然后在做个9千的是吧
是的 把之前的1万冲销掉,然后再做个9千的
你好,之前做的是借其他应收款1w 贷主营业务收入,4月月货款收到钱了,先做一笔负数,然后分录怎么做啊
借其他应收款 -10000 贷主营业务收入 -10000 借其他应收款 9000 贷主营业务收入9000
你好,9000这比货款钱收到了,收的是现金,分录怎么做啊
借:库存现金 9000 贷:其他应收款 9000
你好,这个借其他应收款9000贷主营业务收入9000还要写了啊
发票到了之后可以做成借库存现金9000贷主营业务收入9000 嘛
不是收到前面10000的 是收到现在发票对应9000的 对么