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5月暂估了4月5月收入1w,5月份的收入1w已结转到本年利润了,这个月发票来9000,怎么做帐

2021-06-26 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 12:24

您好 把暂估的1万红冲 然后根据发票入账

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快账用户8799 追问 2021-06-26 12:29

你好,这个6月份来的发票只有4月份收入,5月的发票还没来,这怎么弄啊,4月5月暂估1w

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齐红老师 解答 2021-06-26 12:30

5月份的发票大概什么时候到

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:04

你好,不知道什么时候到

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齐红老师 解答 2021-06-26 15:04

那您先把收到发票的冲销暂估吧

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:06

你好,就是把之前的1万冲销掉,然后在做个9千的是吧

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齐红老师 解答 2021-06-26 15:16

是的 把之前的1万冲销掉,然后再做个9千的

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:20

你好,之前做的是借其他应收款1w 贷主营业务收入,4月月货款收到钱了,先做一笔负数,然后分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-06-26 15:28

借其他应收款  -10000 贷主营业务收入  -10000 借其他应收款 9000 贷主营业务收入9000

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:30

你好,9000这比货款钱收到了,收的是现金,分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-06-26 15:31

借:库存现金 9000 贷:其他应收款 9000

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:34

你好,这个借其他应收款9000贷主营业务收入9000还要写了啊

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快账用户8799 追问 2021-06-26 15:36

发票到了之后可以做成借库存现金9000贷主营业务收入9000 嘛

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齐红老师 解答 2021-06-26 20:00

不是收到前面10000的 是收到现在发票对应9000的 对么

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您好 把暂估的1万红冲 然后根据发票入账
2021-06-26
原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了
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你好,出现负数就出现负数,按负数来来填写主营业务成本。
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