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老师 5月份暂估的石材成本,然后9月份才收到发票,冲销前面的帐要做到几月份呀?5月份暂估了入库然后成本也结转了,冲销的帐咋做

2022-10-10 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 14:40

原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了

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快账用户8030 追问 2022-10-10 14:41

那帐也是要去5月份做嘛?还是收到发票的月份做呀

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齐红老师 解答 2022-10-10 14:47

是收到发票的月份做

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原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了
2022-10-10
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
现在不要再冲红更正了,因为如果是更正申报,影响2021年年初数,那么你全部需要更正后期的申报。
2021-04-12
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
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