同学,你好,外账和内账的做法是一样的,内账的没有发票也需要入账。主营业务收入就是只有销售到商品,不管有没有收到款都要做收入的

老师你好,有两个问题。1、月底领导让把老账清理下,应收账款确认收不回来,之前没有计提的,可以直接做营业外支出吗?2、应付账款供应商也不要了,可以直接做营业外收入吗?以上账务处理需要对方开证明后做原始凭证,还是我方做一各调账的表格领导签字后 做原始凭证?
老师!老板现在要求做一套内账总账,是跟外账一样做吗?把每笔凭证都做分录,最后做盈亏表?我不确定的是内账的盈亏表里的主营业务收人是收到的应收款还是每个月发出去的未收回的应收款呢?
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入,还是要做一笔与之前一样的分录红冲,然后再做正确的分录?两种方法都可以吗?
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师,我想请问下我1月份的账有一笔应收账款没收,我挂了应收,现在才知道那个个档主1月份因为盈亏做不下去,1月份就已经不营业,也就是这笔应收账款收不到的了,她还有1万元押金在公司这里,我2月份的账要 怎么冲这笔应收账款及这1万元押金
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老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
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25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
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内账的主营业务收入指的是哪些呢?
销售商品收入,就是主营业务收入呢,内账和外账都一样呢
内账销售出去了肯定没发票,分录是借应收账款贷主营业务收入就可以了吗?
是的,没有发票也要做分录,你做的分录是对的