你好,农产品收购发票是免税的,需要计算抵扣进项税
初级里面,题目中所给的销售额都是默认为含税的,还是不含税的?如果题目中就告诉你销售额,也没说含税不含税,那怎么弄?
这一题答案是不是有问题?答案里面的10000-5000,5000从哪里来?而且不超过3000的部分的税额也没算,题目中明确说了不超过3000适用税率3%。
没明白,这道题,不是说了,除了金银首饰,其他的不能扣减吗,为什么这个还加上了,而且此时的实际收款是含税价,要计算成不含税价?
题目中的,50000为什么是价税合计数??而2000是不含税的,也没明确说啊
分录中,银行存款明明包含增值税,为什么题目中说按不含税销售额确定收入是正确的!不应该是含税销售额吗!银行存款含税了啊!
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
增值税专用发票上的是不含税
我说题目中的50000怎么看出来就是含税的。。。。跟是免税有啥关系
农产品免税你需要根据发票计算抵扣