你好 你要注意增值税税负率 和企业所得税税负率的情况。 不要过低了

老师,增值税税负率怎么控制,我们的商贸贸易公司,老板说交税控制在开票的千分之三来交税,比如我8月份留抵进项税额是192165,现在要求我们开1883586的票出去,这样销账税是216695,抵扣完也做不到按开票的千分之三来交税,请问这个税负率怎么空,有什么办法可以做到按开票的千分之三来交税
老师,我下个月需要认证3000多进项税额,然后缴纳600多的增值税,但现在公司待抵扣进项没有认证的进项税额一共是2万多,单张最小的进项税额发票是9千多的进项,那要怎么认证呢?才能使我下个月缴纳600的销项税额
老师,我们公司是做商贸批发中转站的,有进项发票进来才能开销项的发票。二百万的货物利润只有一两千,每个月需要开一千多万的发票,进项也有一千多万,增值税才交三四千。这个需要看税负嘛
请问老师,我公司一般纳税人,当月销项税额是九千多,进项税额要么就零散的进项票加起来不到两千,要么就抵扣一张金额大的发票一万多的。抵扣两千多的税负有太重,抵扣一万多的,税负又达不到标准,这样要怎么处理呢?
老师,我正在做企业所得税汇算清缴,由于暂估款发票没有回来,打算补税,但是我们2020年和2021年销售收入都是一千多万,而利润总额只有十几万和二十几万,2022年销售收入只有五百多万,补税的话,利润总额就吃不多一百万了,这样可以吗?是不是不太合理?不补税的话又怕被查,2022年销项发票开了五百多万,进项专票开进来四百多万,不补税是不是也没有太大问题啊?请老师帮我分析一下,谢谢!
公司本月开具的增值税专用发票可以在下个月做收入吗?在电子税务局申报销项税可以跟做账时间一致在下月进行申报吗?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?增值税应该谁啦承担?
你好老师,财务报表出来应交税款是负数,是怎么回事?
老师,你好,请问我们实际货物比如是双针轮廓仪,对方客户需要开全自动螺纹测量仪,跟实际业务不符怎么办
老师,请问投资公司向银行支付的保证金账户金额怎么做账?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?
老师,建筑公司,分公司的、其他应付款-分公司负责人科目金额1千万,如果这个钱以后不支付给负责人了,我应该怎么将这个金额转出去?
老师咨询一下,正常个税申报是12月申报11月发放的工资,就是10月份的工资。进公司很乱,就12月份申报11月份工资,就是申报11月份的计提工资,因为11月份的工资是12月15号才发。申报是在每个月15号前面。现在想改正,怎么改
老师,我要报11月份的增值税,直接在电税局填写销项以及进项吗?进项税额需不需要在电税局上勾选认证?
提供软件技术服务收入计入主营业务收入里服务收入还是研发收入呀
老师,像这种做供应链金融的,这就是真是的交易。上下游很稳定,开进来一千万的发票,就开出去一千零两万的发票出去。增值税才交几千块钱。我们公司成本在90%以上,利润都是负数,这样怎么办
你好 你们企业所得税税负率和增值税税负率过低了。 这样税务局可能会预警查你们的
唉呀妈呀!但是这就是我们公司真实的业务,税局也会查啊
我们还把员工的工资填的很低,这样利润都会是负数
你好那你就把合同 和发票以及收款回单等拿着出来做 证明资料 ;到时真的有风险 你们自己解释就行了。