你好,是的,你说的很对的

一月份的发票我已经勾选认证了,就是没有确认签名,可以放到三月份在进行抵扣吗?
三月份已经付款了 但是发票是四月份才开给我们的,我可以三月份确认成本,十月份开了票,把票放进去账本里吗e
我们是购买方,原发票已抵扣,现要退货,3月份我们开了红字信息表,但供应商4月份才开出红字票,我们已经在3月份进项转出了(系统里生成的)账务上做了红冲处理,这张4月份的票能放在3月份的账本里吗?
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?